DFB/23/0358 |
VUCNET 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0356 |
Hlasové služby 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0355 |
Hlasové služby sekretariát 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,24 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0357 |
Hlasové služby - mobilné telefóny 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,80 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0351 |
Stravné lístky 325 ks - 11/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 111,44 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0344 |
Monitoring NetXMS 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0353 |
Kábel SMYp 2x1,5 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
81,79 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0354 |
Tankovanie - do kosačiek |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
32,74 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0352 |
Kurz prvej pomoci - 3 pracovníci |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné |
00416185 |
|
75,00 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0350 |
Ochrana objektu 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
235,06 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0346 |
Motorová píla STIHL MS 462 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JARKOP, s.r.o. |
52087182 |
|
1 099,00 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0345 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
49,80 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
59/2023 |
Zmluva na krátkobý prenájom č. 2023/5 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Roman Hušo |
|
Nájmy a prenájmy |
50,00 € |
24.11.2023 |
26.11.2023 |
26.11.2023 |
24.11.2023 |
Mgr. Emília Antolíková |
|
Zmluva |
60/2023 |
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2023/2-12 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská galéria |
31297820 |
Iné |
0,00 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Mgr. Emília Antolíková |
|
Zmluva |
128/2023/FPU |
Objednávame si u Vás obed pre účastníkov medzinárodnej konferencie Za veľkou mlákou - projekt podporený FPU, počas exkurie dňa 24.11.2023 v predpokladanej cene 275,00 €. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Jaroslav Krišo - J&R CATERING |
40940616 |
|
275,00 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Mgr. Emília Antolíková |
|
Objednávka |
129/2023/FPU |
Objednávame si u Vás obedy pre účastníkov medzinárodnej konferencie Za veľkou mlákou - projekt podporeny FPU, dňa 22.11.2023 a 23.11.2023 v predpokladanej cene 324,00 €. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
BERGAMO 1, s.r.o. |
47454121 |
|
324,00 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Mgr. Emília Antolíková |
|
Objednávka |
130/2023/FPU |
Objednávame si u Vás ozvučenie a stream podujatia Medzinárodná konferencia Za veľkou mlákou - projekt podporený z FPU dňa 23.11.2023 v predpokladanej cene 400,00 €. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
TORO-Production s.r.o. |
43869815 |
|
400,00 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Mgr. Emília Antolíková |
|
Objednávka |
DFB/23/0386 |
Výmena pneumatík s vyvážením octavia |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Š-Autoservis Vranov, s.r.o., prevádzka Humenné |
36455385 |
|
33,84 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0385 |
Výmena pneumatík s vyvážením octavia st. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Š-Autoservis Vranov, s.r.o., prevádzka Humenné |
36455385 |
|
28,85 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0395 |
Tepelná energia za 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 913,14 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |