DFB/21/0353 |
EE 01.12.2021-31.12.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
7,02 € |
10.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0005 |
EE Depozitár 01.01.2022-31.01.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
146,00 € |
02.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0004 |
EE Garáž 01.01.2022-31.01.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
82,00 € |
02.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0003 |
EE SKANZEN 01.01.2022-31.01.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
95,00 € |
02.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0002 |
EE SKANZEN 01.01.2022-31.01.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
66,00 € |
02.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0006 |
Poistenie majetku 01.01.2022-31.03.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
826,72 € |
04.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0001 |
Stravovacie poukážky 01/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 599,20 € |
02.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0022 |
Stravovacie poukážky 02/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 599,20 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0019 |
Monitoring NetXMS 01/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0035 |
Žiarovky LED 20W - 20 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
N-Terr, s.r.o. |
46808876 |
|
73,80 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0034 |
Tabuľa magnetická, tabuľa korková |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
68,76 € |
04.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0024 |
Právne služby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Daniel Fink |
37944924 |
|
157,45 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0023 |
Vŕtacie kladivo Bosch GBH2-28F |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
206,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0020 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 01/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
44,16 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0031 |
Hlasové služby 1/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,13 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0030 |
Hlasové služby 01/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,53 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0033 |
EE Kaštieľ podz. priestory 01.01.2022-31.01.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
6,97 € |
02.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0032 |
EE Kaštieľ 01.01.2022-31.01.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
469,94 € |
02.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0029 |
EE SKANZEN 01.02.2022-28.02.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
66,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0028 |
EE Garáž 01.02.2022-28.02.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
82,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |