DFB/22/0379 |
Externý disk 4TB USB - dokumentačné odd. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
118,00 € |
02.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0378 |
Notebook Acer Aspire 5 + MS OFFICE |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
953,00 € |
02.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0377 |
Údržbársky materiál - údržba striech skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
43,80 € |
02.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0366 |
Ochrana objektu 10/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
277,78 € |
31.10.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0384 |
VUCNET 10/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
03.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0383 |
Hlasové služby 10/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,35 € |
03.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0382 |
Hlasové služby 10/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,86 € |
03.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0385 |
EE Kaštieľ podz. priestory 01.10.2022-31.10.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
7,15 € |
03.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0373 |
EE Garáž 01.11.2022-30.11.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
7,00 € |
01.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0372 |
EE SKANZEN 01.11.2022-30.11.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
55,00 € |
01.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0371 |
EE SKANZEN 01.11.2022-30.11.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
68,00 € |
01.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0370 |
EE Depozitár 01.11.2022-30.11.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
151,00 € |
01.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0440 |
Kalibrácia digitálneho alkoholového detektora |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
VLan st s.r.o. |
51327694 |
|
26,00 € |
05.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0422 |
Poplatok za poštový priečinok 1.-6./2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
47,40 € |
05.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0466 |
Projektové energetické hodnotenie budov - kaštieľ a depozitár 2 budovy |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Eneco s.r.o. |
36468002 |
|
6 240,00 € |
27.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0469 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 12/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
44,16 € |
29.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0468 |
Revízia výťahu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
158,40 € |
27.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0457 |
Revízia el. inštalácie EĽAB a revízia prenosných el. spotrebičov 140 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Milan Mrázek - Elektrotechnol |
10672796 |
|
1 716,00 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0467 |
Dodanie a montáž systému generálneho kľúča |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EVVA s.r.o. |
31436749 |
|
1 698,00 € |
27.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0465 |
Slúchadlá, stojan na reproduktor |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
96,90 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |