DFB/22/0059 |
Právne služby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Daniel Fink |
37944924 |
|
101,09 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0064 |
Hlasové služby 2/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,86 € |
09.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0063 |
Hlasové služby 02/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,26 € |
09.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0052 |
Lektorská činnosť - H/AMFO R.Spielmanna 2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Viliam Ondo |
53166370 |
|
60,00 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0051 |
Nastavenie počítačových sietí |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
195,00 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0049 |
Monitoring NetXMS 02/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0050 |
Oprava elektroinštalácie - porevízne opravy kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EVN-Elektromontáže s.r.o. |
51861381 |
|
405,00 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0058 |
EE SKANZEN 01.03.2022-31.03.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
66,00 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0057 |
EE Garáž 01.03.2022-31.03.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
82,00 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0056 |
EE SKANZEN 01.03.2022-31.03.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
95,00 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0055 |
EE Depozitár 01.03.2022-31.03.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
146,00 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0071 |
Poistenie majetku |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
910,68 € |
17.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0068 |
Tepelná energia za 02/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
8 549,62 € |
10.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0060 |
Stravovacie poukážky 03/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 599,20 € |
03.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0054 |
Ochrana objektu 02/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
179,40 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0062 |
VUCNET 02/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0066 |
EE Kaštieľ podz. priestory 01.02.2022-28.02.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
6,97 € |
10.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0065 |
EE Kaštieľ 01.02.2022-28.02.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
477,95 € |
10.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0048 |
Revízia výťahu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
157,20 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0053 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 02/2022, piktogram a samolepky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
53,28 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |