DFB/23/0070 |
EE 01.03.2023 - 31.03.2023 depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
287,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0069 |
EE 01.03.2023 - 31.03.2023 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0068 |
EE 01.03.2023 - 31.03.2023 skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
91,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0067 |
EE 01.02.2023 - 28.02.2023 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
694,70 € |
10.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0066 |
EE 01.02.2023 - 28.02.2023 suterén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,86 € |
10.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0074 |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
47,00 € |
16.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0078 |
Občerstvenie 16.03.2023 na podujatie Karpatská Kraslica 2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Hotelová akadémia |
17078393 |
|
391,00 € |
16.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0083 |
Propagácia podujatia - veľkoplošná obrazovka |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra |
31665888 |
|
228,00 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0081 |
Ubytovanie a stravovanie pre hostí z Ukrajiny na medzin. výstavu Karpatská kraslica 2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Kaisar, s.r.o.Planckova 1,Bratislava, prevádzka hotel Alibaba, Námestie slobody 51, Humenné |
35721171 |
|
795,40 € |
17.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0079 |
Odvoz odpadu 01.01.2023 - 31.03.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
351,78 € |
17.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0075 |
Optický internet, IP adresa 01.03.2023-31.03.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
16.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0057 |
Materiál na údržbu - kaštieľ miest. č. 76 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
119,70 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0059 |
Rezivo - oprava vrátnice v skanzene |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Roman Čurha |
41726502 |
|
1 080,00 € |
06.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0056 |
Stravné lístky 391 ks - 03/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 344,83 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0065 |
Ochrana objektu 02/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
195,88 € |
10.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0064 |
Tepelná energia za 02/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
16 384,46 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0058 |
Právne služby za mesiac február 2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Daniel Fink |
37944924 |
|
130,60 € |
06.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0063 |
Hlasové služby 02/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0062 |
VUCNET 02/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0061 |
Hlasové služby sekretariát 02/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,51 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |