DFB/21/0223 |
Tankovanie do auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
51,04 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0220 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatia - Deň remesiel - remenárstvo |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Občianské združenie uchovávania ľudových tradíciíí, zvykov a remesiel Fodra |
50057171 |
|
150,00 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0222 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatia - materiál |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
49,14 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0219 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatia - Deň remesiel - paličkov. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Andrea Kanoczová |
42380049 |
|
150,00 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0221 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatia - Deň remesiel - podmaľba na sklo |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Vladislav Michalko |
52823202 |
|
150,00 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0224 |
Poistenie áut - zákonné 01.10.2021-31.12.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0215 |
Školenie - pracovno-právne otázky v súvislosti s očkovacím zákonom |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Verlag Dashöfer |
35730129 |
|
82,80 € |
16.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0217 |
EE kaštieľ 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
390,19 € |
16.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0213 |
Hav. pois. mot. voz. GAZELLA HE823AX - Auto PLUS 28.9.21-28.9.22 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
54,43 € |
16.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0212 |
Hav. pois. mot. voz.Octavia HE968AR - Auto PLUS 28.9.21-28.9.22 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
54,43 € |
16.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0214 |
Odvoz odpadu za 3.Q 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
297,73 € |
16.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0211 |
Tepelná energia za 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 643,04 € |
16.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0210 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,52 € |
16.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0218 |
EE 01.08.2021-31.08.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
6,08 € |
16.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0216 |
Poistenie majetku zbierkových predmetov 01.10.2021-31.12.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
727,55 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0209 |
Internet Access Bussines 01.09.2021-30.09.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0208 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
42,84 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0207 |
VUCNET 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0206 |
Hlasové služby 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0205 |
Hlasové služby 08/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,11 € |
10.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |