Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/24/0087 VUCNET 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0090 Hlasové služby 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,34 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0084 Oprava svietidiel - skanzen, kaštieľ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 EVN-Elektromontáže s.r.o. 51861381 400,00 € 10.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0096 Tepelná energia za 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 5 805,52 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0085 Porada ekonom. pracovníkov - poskytnuté služby Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 10.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0086 Právne služby 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 JUDr. Martin Staroň, advokát 42083541 480,00 € 10.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0083 eStravenky 369 ks Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 397,30 € 03.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0097 Nová verzia MAGMY 01.04.2024 -30.06.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0091 EE 01.03.2024 - 31.03.2024 kaštieľ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 690,84 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0092 EE 01.03.2024 - 31.03.2024 skanzen 20A istič Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 73,94 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0093 EE 01.03.2024 - 31.03.2024 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 79,25 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0094 EE vyúčtovacia 01.03.2024 - 31.03.2024 garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2,76 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0088 Hlasové služby - mobilné telefóny 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,68 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0089 Hlasové služby - sekretariát 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,18 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0078 Výkon funkcie TPO, BOZP za 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 55,02 € 28.03.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0082 Systémová podpora MAGMA 01.01.2024-31.03.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0081 Servisné práce 01.04.2024-30.06.2024 v zmysle zmluvy - Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 387,14 € 03.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0076 Údržbársky materiál na náter dverí, zábr. v kaštieli a omietok v skanzene Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Marmys, s.r.o. 50256017 162,54 € 25.03.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0080 Ochrana objektu 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 235,06 € 03.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0074 Revízia výťahu Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN 47687908 159,60 € 25.03.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »