Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/23/0111 EE 01.03.2023 - 31.03.2023 kaštieľ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 559,74 € 19.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0118 Tonery Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 PROGRESS SYSTEMS s.r.o. 36594466 69,00 € 20.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0115 Nová verzia MAGMY 01.04.2023-30.06.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 19.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0113 Tankovanie - kosačky Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 31,27 € 19.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0117 Štrk na opravu strážnice SKANZEN 1,66t Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Stravstav SK s.r.o. 50721861 63,08 € 19.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0116 Optický internet, IP adresa 01.04.2023-30.04.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné 36450031 18,00 € 19.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0110 Tepelná energia za 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 12 110,60 € 14.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0108 Hlasové služby sekretariát 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,61 € 12.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0107 Hlasové služby 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 12.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0106 VUCNET 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0109 Hlasové služby - mobilné telefóny 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,54 € 12.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0105 EE 01.04.2023 - 30.04.2023 skanzen (25A) Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 75,00 € 05.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0104 EE 01.04.2023 - 30.04.2023 skanzen 20A istič Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 91,00 € 05.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0103 EE 01.04.2023 - 30.04.2023 garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,00 € 05.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0102 EE 01.04.2023 - 30.04.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 287,00 € 05.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0097 Ochrana objektu 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 212,26 € 31.03.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0099 Stravné lístky 351 ks - 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 104,95 € 03.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0095 Monitoring NetXMS 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 31.03.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0098 Servisné práce 01.04.2023-30.06.2023 v zmysle zmluvy -Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 387,14 € 03.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0101 Poistenie majetku 01.04.2023-30.06.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Union poisťovňa, a.s. 31322051 910,68 € 04.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »