Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/23/0149 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 15.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0142 VUCNET 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0141 Hlasové služby 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 12.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0139 Údržbársky mat. - farba na náter vstupnej brány Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 BLISS a.s. 31719732 82,64 € 11.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0143 Hlasové služby sekretariát 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,08 € 12.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0144 Hlasové služby - mobilné telefóny 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,80 € 12.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0132 Ceny pre výhercov súťaže Štúrov Zvolen Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 18,66 € 02.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0129 Stravné lístky 379 ks - 05/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 272,86 € 02.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0127 Monitoring NetXMS 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 28.04.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0130 Zásobník na utierky + utierky Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 KRIDLA s.r.o. 36466778 219,02 € 02.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0128 Ochrana objektu 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 179,50 € 02.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0126 Výkon funkcie TPO a BOZP za 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 49,80 € 26.04.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0124 Nabíjačka 64 mp Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 MOTOSPEKTRUM s.r.o. 47593857 25,00 € 26.04.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0120 Zámok na skrine Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 8,10 € 21.04.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0148 Projekt: T a vzd. podu.4 - mat. na výrobu drev. podstavcov-porez drevotrieska Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 SENATOR SK, s.r.o. 36458996 209,99 € 12.05.2023 06.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0138 Projekt: Tvorivé a vzdelávacie podujatie 4, seminár moderovanie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 73,16 € 09.05.2023 06.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0140 Projekt: Rozšírenie PE - mat. na výrobu drev. podstavcov - sklo Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 MONTTER s.r.o. 52289591 109,20 € 12.05.2023 06.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0195 Digitálny záznamník OM SYSTEM LS-P5 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 PENTA SK s.r.o. 35899468 221,39 € 21.06.2023 28.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0194 Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 14.03.2023-14.06.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 514,64 € 21.06.2023 28.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0193 Vodné, stočné a zrážková voda depozitár, skanzen 09.12.2022 - 14.06.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 358,01 € 21.06.2023 28.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »