Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/23/0202 EE 01.07.2023 - 31.07.2023 skanzen (25A) Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 75,00 € 03.07.2023 07.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0203 Stravné lístky 351 ks - 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 104,95 € 03.07.2023 07.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0201 Systémová podpora MAGMA 01.04.2023-30.06.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.06.2023 07.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0200 Monitoring NetXMS 06/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 30.06.2023 07.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0204 Poplatok za poštový priečinok 7.-12./2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenská pošta, a.s. 36631124 59,40 € 03.07.2023 09.08.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0254 Projekt: Rozšírenie a modernizácia PE-vitríny Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 RNDr. Narcis Kaiserová - MEDCOM 30173779 3 514,51 € 09.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0259 EE vyúčtovacia24.07.2023 - 31.07.2023 skanzen 20A istič Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,36 € 11.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0258 EE 24.07.2023 - 31.07.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 48,46 € 11.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0256 EE 01.07.2023 - 31.07.2023 kaštieľ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 837,66 € 10.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0255 EE 01.07.2023 - 31.07.2023 suterén Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,59 € 10.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0257 Tepelná energia za 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 1 852,31 € 10.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0249 Primalex, Duvilax - maľovanie miestnosti 37,38,46 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Marmys, s.r.o. 50256017 124,74 € 08.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0253 Hlasové služby sekretariát 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,01 € 09.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0252 Hlasové služby 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 09.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0251 VUCNET 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0250 Hlasové služby - mobilné telefóny 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,80 € 09.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0247 EE vyúčtovacia 01.01.2023 - 23.07.2023 skanzen 20A istič Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 214,33 € 04.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0246 EE vyúčtovacia 01.01.2023 - 23.07.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 278,92 € 04.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0244 Stravné lístky 321 ks - 08/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 925,04 € 01.08.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0240 Monitoring NetXMS 07/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 31.07.2023 07.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra