Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0317 EE vyúčtovacia 01.01.2023 - 03.07.2023 skanzen (25A) Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -27,68 € 10.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0335 Tankovanie - PHM do áut Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 248,07 € 18.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0333 Optický internet, IP adresa 01.10.2023-31.10.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné 36450031 18,00 € 18.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0316 Knihy pre výhercov - Timravina studnička 2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. 44918682 32,78 € 09.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0315 Kompatibilná páska do štítkovača - 10 ks Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Gigaprint s.r.o. 50370294 73,60 € 05.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0324 Nová verzia MAGMY 01.10.2023-31.12.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0327 Prenájom montážnej plošiny na orez stromov - skanzen Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ján Vaško 44864469 262,50 € 11.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0325 Tepelná energia za 09/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 1 852,31 € 11.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0313 Maxi utierky papierové - 24 ks Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 KRIDLA s.r.o. 36466778 82,94 € 03.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0311 Ochrana objektu 09/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 235,06 € 02.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0322 Hlasové služby sekretariát 09/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,39 € 11.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0321 Hlasové služby 09/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 11.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0320 VUCNET 09/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0314 Servisné práce 01.10.2023-31.12.2023 v zmysle zmluvy - Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 387,14 € 05.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0323 Hlasové služby - mobilné telefóny 09/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,29 € 11.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0310 Stravné lístky 401 ks - 10/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 605,20 € 02.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0308 Systémová podpora MAGMA 01.07.2023-30.09.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 02.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0309 Monitoring NetXMS 09/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 02.10.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0283 Výmena nefunkčnej kamery Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 574,80 € 28.08.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0306 Revízia výťahu Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN 47687908 159,60 € 29.09.2023 13.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »