DFB/21/0269 |
Projekt - H/Festival fotografie, preklad zo SJ do AJ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Mgr. Slavka Pasteľáková |
35565861 |
|
42,50 € |
19.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0246 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatia 2 - Deň remesiel - ozvučenie podujatia |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
TORO-Production s.r.o. |
43869815 |
|
150,00 € |
30.09.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0245 |
Ubytovanie - H/Festival fotografie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AV+SV, s.r.o. |
44225482 |
|
680,00 € |
30.09.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0239 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatia 2 - ukážky kováčstva |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ČIKO, Ing. Štefan Barančík |
41625951 |
|
150,00 € |
29.09.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0240 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatia 2 - propagácia podujatia |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Rádio Paráda o. z. |
52317277 |
|
50,00 € |
29.09.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0238 |
Tvorivé a vzdelávacie podujatia 2 - tokárstvo |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ján Fedič, Stolárstvo |
37002589 |
|
150,00 € |
29.09.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
41/2021 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-410-01844 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
Iné |
3 000,00 € |
12.11.2021 |
13.11.2021 |
31.03.2022 |
12.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
riaditeľ múzea |
Zmluva |
DFB/21/0263 |
Revízia - pivničný priestor "Zámocká" |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Milan Mrázek - Elektrotechnol |
10672796 |
|
1 119,60 € |
18.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0264 |
Tankovanie do kosačiek, auta |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
141,85 € |
18.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0270 |
Archívne krabice |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
|
27,20 € |
20.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0266 |
Optický internet, IP adresa 01.10.2021-31.10.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
18.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0262 |
Revízia - bleskozvod depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EVN-Elektromontáže s.r.o. |
51861381 |
|
135,00 € |
18.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0265 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,81 € |
19.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0258 |
Úrazové poistenie osôb HE968AR 26.10.21-26.10.22 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
67,72 € |
11.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0257 |
Hlasové služby 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,89 € |
11.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0256 |
VUCNET 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0255 |
Hlasové služby 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
11.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0252 |
Koberec - kancelária |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. Košice, prevádzka Družstevná 26, Humenné |
36190381 |
|
186,66 € |
04.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0242 |
Monitoring NetXMS 09/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
30.09.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0249 |
Daň z nehnuteľnosti |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Mesto Humenne |
00323021 |
|
1 170,35 € |
01.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |