Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0134 EE 01.05.2023 - 31.05.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 287,00 € 02.05.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0133 EE 01.05.2023 - 31.05.2023 skanzen 20A istič Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 91,00 € 02.05.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0151 Tepelná energia za 04/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 8 097,93 € 17.05.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
45/2023 Objednávame si u Vás 2 ks sadrokartonu v rozmere 2x1,25 m v prečdpokaldanej cene 15,00 €. Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 STAVIVÁ HUMENNÉ, s.r.o. 50402251 15,00 € 12.05.2023 22.05.2023 Mgr. Emília Antolíková Objednávka
44/2023 Objednávame si u Vás inštalačný materiál skrutky 4x60 100 ks, 3,5x30 100 ks, 4,5x80 100 ks, klbový záves 60mm 10 ks, Rohovník 50x50 60ks v predpokladanej cene 35,00 €. Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 35,00 € 12.05.2023 22.05.2023 Mgr. Emília Antolíková Objednávka
DFB/23/0131 Odpadkové koše, zrkadlá, ddržiak na toaletný Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 MERKURY SHOP, s.r.o., prevádzka Mierová 105, 066 01 Humenné 51231735 104,90 € 25.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0119 Revízia výťahu Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN 47687908 206,40 € 21.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0125 Údržbarský mat. skanzen vrát. - Cement 4 ks Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 STAVIVÁ HUMENNÉ, s.r.o. 50402251 20,00 € 25.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0123 Havarijné poistenie motor. vozidiel 25.4.23-30.6.2023 - ŠKoda Octavia HE357CA Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Union poisťovňa, a.s. 31322051 61,65 € 24.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0112 EE 01.03.2023 - 31.03.2023 suterén Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,79 € 19.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0111 EE 01.03.2023 - 31.03.2023 kaštieľ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 559,74 € 19.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0118 Tonery Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 PROGRESS SYSTEMS s.r.o. 36594466 69,00 € 20.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0115 Nová verzia MAGMY 01.04.2023-30.06.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 19.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0113 Tankovanie - kosačky Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 31,27 € 19.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0117 Štrk na opravu strážnice SKANZEN 1,66t Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Stravstav SK s.r.o. 50721861 63,08 € 19.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0116 Optický internet, IP adresa 01.04.2023-30.04.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné 36450031 18,00 € 19.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0110 Tepelná energia za 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 12 110,60 € 14.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0108 Hlasové služby sekretariát 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,61 € 12.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0107 Hlasové služby 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 12.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0106 VUCNET 03/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »