Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0351 Výkon funkcie TPO a BOZP za 12/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 42,84 € 28.12.2021 03.01.2022 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0070 Výkon funkcie TPO a BOZP za 04/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 43,88 € 26.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0008 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,49 € 15.01.2021 08.02.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0027 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,49 € 15.03.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0040 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,49 € 16.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0061 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,49 € 15.04.2021 11.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0118 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,49 € 15.06.2021 30.06.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0331 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,49 € 15.12.2021 21.12.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0087 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,52 € 19.05.2021 24.05.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0210 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,52 € 16.09.2021 30.09.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0157 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,69 € 16.07.2021 10.08.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0296 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,70 € 15.11.2021 23.11.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
89/2021/FPU Objednávame si u Vás inštalačný materiál na vernsáž k výstave z projektu Humenský festival fotografie. Výkres čierny A0 20 ks, lepiace gumy 2 ks, pásky karosárske 3 ks, lepiaca páska veľka 1 ks, lepiaca páska mala 1 ks, lepiace štítky 30 ks. Predpokladaná Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 TOMINO, Ing. Mária Kirňáková 32374232 46,00 € 16.09.2021 16.09.2021 Mgr. Vasil Fedič Objednávka
DFB/21/0290 Projekt - H/Festival fotog. - materiál Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 TOMINO, Ing. Mária Kirňáková 32374232 46,69 € 09.11.2021 22.11.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0265 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46,81 € 19.10.2021 11.11.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0187 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 47,38 € 16.08.2021 16.09.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0128 P.O.BOX organizácie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenská pošta, a.s. 36631124 47,40 € 23.06.2021 01.07.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0007 Internet Access Bussines 01.01.2021-31.01.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 SWAN, a.s. 47258314 48,00 € 15.01.2021 08.02.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0026 Internet Access Bussines 01.02.2021-28.02.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 SWAN, a.s. 47258314 48,00 € 09.02.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0035 Internet Access Bussines 01.03.2021-31.03.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 SWAN, a.s. 47258314 48,00 € 08.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »