Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0014 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,10 € 23.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0012 EE Garáž 01.01.2023-31.01.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,00 € 16.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0011 EE Depozitár 01.01.2023-31.01.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 381,00 € 16.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0010 EE Skanzen 01.01.2023-31.01.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 100,00 € 16.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0009 EE Skanzen 01.01.2023-31.01.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 128,00 € 16.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0016 Likvidácia stavebného materiálu Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Technické služby mesta Humenné 00186155 41,76 € 30.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0015 Materiál na údržbu - náter obkladov chodba Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 127,80 € 23.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0013 Likvidácia stavebného odpadu Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Technické služby mesta Humenné 00186155 44,64 € 23.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0480 EE Depozitár vyúčtovacia - 2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 454,29 € 12.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
4/2023 Objednávame si u Vás opravu 10 ks zásuviek v kancelárií č. 59 v predpokladanej cene 200,00 €. Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Martin Vagaský - VK SYSTEM 37355716 200,00 € 16.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Objednávka
DFB/23/0008 Tonery - kompatibilné Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 PROGRESS SYSTEMS s.r.o. 36594466 193,20 € 16.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0472 Tankovanie auto Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 285,18 € 04.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0007 Optický internet, IP adresa 01.01.2023-31.12.2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné 36450031 18,00 € 16.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0479 Tepelná energia za 12/2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 7 833,38 € 10.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0483 Finančný spravodajca, ročník 2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Poradca podnikatela, spol. s r.o. 31592503 33,41 € 14.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0478 Hlasové služby 12/2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,99 € 05.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0477 VUCNET 12/2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 05.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0476 Hlasové služby 12/2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 05.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0474 EE Kaštieľ podz. priestory 01.12.2022-31.12.2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 6,92 € 05.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/22/0473 EE Kaštieľ 01.12.2022-31.12.2022 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Energie2 46113177 570,22 € 05.01.2023 07.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »