DFB/21/0093 |
Nákup cien pre výhercov H/AMFO |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
TOMINO, Ing. Mária Kirňáková |
32374232 |
|
65,96 € |
20.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0089 |
Zrez strom v depozitári |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Marián Surničin - Market |
32378157 |
|
120,00 € |
19.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0088 |
Tankovanie do kosačiek |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
27,14 € |
19.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0092 |
Opravy po revízii - garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EVN-Elektromontáže s.r.o. |
51861381 |
|
183,00 € |
20.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0086 |
Tepelná energia za 04/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
4 050,44 € |
17.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0087 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,52 € |
19.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0085 |
Propagačný materiál - turistické známky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ondruš a spol. s.r.o |
31698671 |
|
132,00 € |
14.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0084 |
Propagačný materiál - keramický zvonček, keram. magnetky kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ján Kolbasa - Výroba keramiky |
34997679 |
|
330,00 € |
14.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0083 |
EE 01.04.2021-30.04.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
5,77 € |
14.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0082 |
Za EE kaštieľ 04/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
393,34 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0075 |
Za EE skanzen, depozitár, garáž 01.03.2021-31.05.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
730,00 € |
07.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0077 |
Tankovanie do kosačiek |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
20,36 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0081 |
Internet Access Bussines 01.05.2021-31.05.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0076 |
Právne služby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Daniel Fink |
37944924 |
|
188,98 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0080 |
VUCNET 04/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0079 |
Hlasové služby 04/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,08 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0078 |
Hlasové služby 04/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,34 € |
10.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0073 |
Stravovacie poukážky 05/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 999,00 € |
03.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0074 |
Magnetky+poštovné |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
CAMEDIA, s.r.o. |
46761951 |
|
342,80 € |
04.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0072 |
Ochrana objektu 04/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
194,70 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |