DFK/24/0001 |
Nákup štiepkovača za traktor+krd.hriadeľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 900,00 € |
28.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0386 |
Právne služby za 11/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
480,00 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0389 |
Systém.podpora MAGMA HCM 1.10.-31.12.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0394 |
EE vyúčtovacia za 1.11.-30.11.2024 skanzén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
107,70 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0395 |
EE vyúčtovacia za 1.11.-30.11.2024 depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
160,81 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0396 |
EE vyúčtovacia za 1.11.-30.11.2024 suterén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,32 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0397 |
EE vyúčtovacia za 1.11.-30.11.2024 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
713,38 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0398 |
EE vyúčtovacia za 1.11.-30.11.2024 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,76 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0385 |
Oprava rene.kaštieľa po zemet.-aut.dozor |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. František Sitarčík FESPRO |
33607028 |
|
888,00 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0380 |
Tonery + servis tlačiarne |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
411,00 € |
06.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0382 |
Výkon zodpov.osoby 12/24 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EuroTrading, s.r.o. pobočka |
44031483 |
|
54,60 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0381 |
Trička a polokošele s potlačou |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Roman Vorreiter PRINTMEDIA |
43108881 |
|
600,00 € |
06.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0376 |
Mobilné služby 11/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,28 € |
06.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0377 |
VUC NET 11/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0378 |
Hlasové služby 11/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
06.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0379 |
Hlasové služby - sekretariát 11/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,39 € |
06.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0372 |
Nákup čistiacich postriedkov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
645,20 € |
03.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0374 |
Ochrana obj.kaštieľa 11/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
215,40 € |
05.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0383 |
Maľovanie kaštieľa |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
František Joni ml. |
51915537 |
|
990,00 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0373 |
Tankovanie PHM do aut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
106,43 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |