Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0409 Vianočné stromčeky 8 ks ( živé ) Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ľudovít Tkáč 40010911 144,00 € 28.11.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0298 Úrazové poistenie preprav. osôb 01.10.2023-03.12.2023 - HE332CU Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Union poisťovňa, a.s. 31322051 7,80 € 25.09.2023 04.10.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0188 Úrazové poistenie preprav. osôb 01.07.2023-30.09.2023 - HE332CU Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Union poisťovňa, a.s. 31322051 11,25 € 16.06.2023 28.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0100 Úrazové poistenie preprav. osôb 01.04.2023-30.06.2023 - HE332CU Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Union poisťovňa, a.s. 31322051 11,25 € 04.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0339 Úrazové poistenie osôb HE968AR 26.10.23-26.10.24 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441 67,72 € 19.10.2023 14.11.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0423 Úradné meranie spotreby paliva na AUS Octavia Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D 14255791 376,80 € 30.11.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0164 Ukážky kováčstva a podkúvania koní - deň múzeí Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ČIKO, Ing. Štefan Barančík 41625951 150,00 € 23.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0163 Ukážky hrnčiarstva 21.05.2023 - medzin. deň múzeí Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 KOŠIAR o.z. 52306852 300,00 € 23.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0039 Údržbársky materiál kaštieľ + multifunkčké náradie Bosch PMF 350 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 204,99 € 15.02.2023 28.02.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0154 Údržbarský materiál - skrutky, kĺbový záves, rohovník Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 28,56 € 18.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0262 Udržbársky materiál - na montáž priečky v kaštieli Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 STAVIVÁ HUMENNÉ, s.r.o. 50402251 113,64 € 15.08.2023 12.09.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0460 Údržbarský materiál - lepidlo, vnútorná omietka ( PE ) Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 STAVIVÁ HUMENNÉ, s.r.o. 50402251 30,47 € 22.12.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0161 Údržbarsky materiál - lepidlo Duvilax 2 x 5 kg (skanzen ) Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 STAVIVÁ HUMENNÉ, s.r.o. 50402251 48,00 € 25.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0137 Údržbársky materiál - klince skanzen Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 40,19 € 02.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0452 Údržbarský materiál - hmoždinky, vrúty, vedrá Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 64,80 € 20.12.2023 29.12.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0125 Údržbarský mat. skanzen vrát. - Cement 4 ks Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 STAVIVÁ HUMENNÉ, s.r.o. 50402251 20,00 € 25.04.2023 22.05.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0168 Údržbársky mat. - slovakryl SKANZEN vrátnica Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 54,00 € 06.06.2023 28.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0198 Údržbársky mat. - SKANZEN a mat. na reštaurovanie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 77,64 € 23.06.2023 07.07.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0139 Údržbársky mat. - farba na náter vstupnej brány Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 BLISS a.s. 31719732 82,64 € 11.05.2023 05.06.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0081 Ubytovanie a stravovanie pre hostí z Ukrajiny na medzin. výstavu Karpatská kraslica 2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Kaisar, s.r.o.Planckova 1,Bratislava, prevádzka hotel Alibaba, Námestie slobody 51, Humenné 35721171 795,40 € 17.03.2023 24.03.2023 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »