DFB/22/0202 |
Vodné, stočné a zrážková voda depozitár, skanzen 08.12.2021-22.06.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
859,57 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0295 |
Videokamera Panasonic HC-X1500E 4K |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FaxCopy Pro s.r.o. |
47076178 |
|
1 503,90 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0445 |
Vianočné CD 50 ks - koledy horného Zemplína |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Folklórny súbor Chemlon Humenné |
35519258 |
|
250,00 € |
15.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0426 |
Uteráky, utierky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
130,00 € |
06.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0419 |
Úrazové poistenie preprav. osôb 01.01.23-31.3.23 - HE332CU |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
11,25 € |
05.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0324 |
Úrazové poistenie preprav. osôb - HE332CU |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
2,34 € |
12.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0327 |
Úrazové poistenie preprav. osôb - HE332CU |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
11,25 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
47/2022 |
Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Union poisťovfia, a.s. |
31322051 |
Iné |
45,00 € |
12.09.2022 |
13.09.2022 |
03.12.2023 |
12.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
riaditeľ múzea |
Zmluva |
DFB/22/0358 |
Úrazové poistenie osôb HE968AR 26.10.22-26.10.23 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
67,72 € |
17.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0134 |
Umývanie okien s plošinou v exteriéri na 2.nadz.podl. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Marek Chalachan - JAMA * TRANS |
40122344 |
|
345,60 € |
10.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0146 |
Ukážky ručnej výroby bižutérie - MDM 22.05.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Mgr. Františka Hančarová Dunajová |
53834020 |
|
50,00 € |
24.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0377 |
Údržbársky materiál - údržba striech skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
43,80 € |
02.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0274 |
Údržbársky materiál - Slovakryl |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
38,75 € |
26.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0161 |
Údržbársky materiál - skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
40,86 € |
31.05.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0121 |
Údržbarský materiál - skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
36,92 € |
02.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0303 |
Údržbársky materiál - kaštieľ Wifi sieť |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
CompanyV s. r. o. |
52472124 |
|
71,31 € |
22.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0157 |
Údržbársky materiál - kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
117,77 € |
31.05.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0114 |
Údr. mat.-skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
JARKOP, s.r.o. |
52087182 |
|
91,07 € |
27.04.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0100 |
Údr. mat.-farby na maľovanie depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Marmys, s.r.o. |
50256017 |
|
62,60 € |
12.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0136 |
Údr. mat.- skanzen |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
58,18 € |
12.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |