DFB/22/0020 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 01/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
44,16 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0423 |
Vyhľadanie poruchy na vodovodnom potrubí - depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
104,83 € |
06.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0358 |
VUCNET 12/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0434 |
VUCNET 11/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0384 |
VUCNET 10/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
03.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0343 |
VUCNET 09/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0290 |
VUCNET 08/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0266 |
VUCNET 07/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0213 |
VUCNET 06/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
04.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0183 |
VUCNET 05/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0129 |
VUCNET 04/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0097 |
VUCNET 03/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0062 |
VUCNET 02/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0025 |
VUCNET 01/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0023 |
Vŕtacie kladivo Bosch GBH2-28F |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
206,00 € |
01.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0305 |
Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 23.06.2022-19.09.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
418,19 € |
22.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0453 |
Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 20.09.2022-08.12.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
373,80 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0201 |
Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 10.03.2022-22.06.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
503,02 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0073 |
Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 08.12.2021-09.03.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
362,62 € |
17.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0452 |
Vodné, stočné a zrážková voda depozitár, skanzen 22.06.2022 - 09.12.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 496,34 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |