DFB/22/0275 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 08/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
44,16 € |
26.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0274 |
Údržbársky materiál - Slovakryl |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
38,75 € |
26.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0273 |
Svetelné zdroje - led žiarovky, svietidlo UHE a koncertná sála |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
N-Terr, s.r.o. |
46808876 |
|
281,89 € |
23.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0272 |
Nožnice FISKARS POWERGEAR pákové |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SCHIPRO SKs. r. o. |
36426989 |
|
66,20 € |
23.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0271 |
PC zostava Dell Vostro 3710, Office 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
1 215,00 € |
17.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0270 |
Tlačiareň Canon PIXMA G3411 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
173,00 € |
17.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0269 |
Turistické známky 300 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ondruš a spol. s.r.o |
31698671 |
|
450,00 € |
15.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0268 |
Optický internet, IP adresa 01.08.2022-31.08.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
15.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0267 |
Oprava zariadenia EZS kaštieľ - výmena AKU |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
99,60 € |
11.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0266 |
VUCNET 07/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0265 |
Hlasové služby 07/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
09.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0264 |
Hlasové služby 07/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,91 € |
09.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0263 |
Tepelná energia za 07/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
1 814,62 € |
09.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0262 |
EE Kaštieľ 01.07.2022-31.07.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
414,55 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0261 |
EE Kaštieľ podz. priestory 01.07.2022-31.07.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
7,38 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0260 |
Kultúrny program - otvorenie výstavy Svadobné... |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Folklórne združenie Zemplinčane-Svojina |
35562765 |
|
120,00 € |
05.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0259 |
Výstražná tabuľa - pozor mokrá podlaha - 4 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
NIKO-SK s.r.o. |
46631411 |
|
23,20 € |
05.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0258 |
Projekt: Tvorivé a vzdel. poduj. - výlep plagátov k podujatiu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
27,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0257 |
EE Garáž 01.08.2022-31.08.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
7,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0256 |
EE SKANZEN 01.08.2022-31.08.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Energie2 |
46113177 |
|
55,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |