DFB/24/0100 |
Tankovanie - PHM do áut, kosačky, traktor |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
84,36 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/23/0471 |
Tepelná energia za 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
9 224,61 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0038 |
Tepelná energia za 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
12 140,59 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0066 |
Tepelná energia za 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
7 685,74 € |
14.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0096 |
Tepelná energia za 03/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
5 805,52 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0117 |
Tepelná energia za 04/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
-8 296,87 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0077 |
Tonery 15 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o. |
36594466 |
|
120,00 € |
27.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0016 |
Údržbársky materiál - farba na náter výstavných podstavcov |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Marmys, s.r.o. |
50256017 |
|
31,52 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0015 |
Údržbársky materiál - moridlo, tmel, lieh, lak, riedidlo, duvilax |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Marmys, s.r.o. |
50256017 |
|
122,58 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0099 |
Údržbársky materiál na montáž predelu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
STAVIVÁ HUMENNÉ, s.r.o. |
50402251 |
|
64,86 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0076 |
Údržbársky materiál na náter dverí, zábr. v kaštieli a omietok v skanzene |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Marmys, s.r.o. |
50256017 |
|
162,54 € |
25.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0105 |
Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 12.12.2023-18.03.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
502,69 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0026 |
VUCNET 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
10.03.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
VUCNET 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0087 |
VUCNET 03/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/23/0466 |
VUCNET 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0018 |
Výkon funkcie TPO, BOZP za 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
55,02 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
Výkon funkcie TPO, BOZP za 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
57,42 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0078 |
Výkon funkcie TPO, BOZP za 03/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
55,02 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0111 |
Výkon funkcie TPO, BOZP za 04/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
55,02 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |