Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0100 Tankovanie - PHM do áut, kosačky, traktor Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 84,36 € 17.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/23/0471 Tepelná energia za 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 9 224,61 € 12.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0038 Tepelná energia za 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 12 140,59 € 19.02.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0066 Tepelná energia za 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 7 685,74 € 14.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0096 Tepelná energia za 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 5 805,52 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0117 Tepelná energia za 04/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 -8 296,87 € 30.04.2024 07.05.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0077 Tonery 15 ks Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 PROGRESS SYSTEMS s.r.o. 36594466 120,00 € 27.03.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0016 Údržbársky materiál - farba na náter výstavných podstavcov Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Marmys, s.r.o. 50256017 31,52 € 31.01.2024 22.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0015 Údržbársky materiál - moridlo, tmel, lieh, lak, riedidlo, duvilax Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Marmys, s.r.o. 50256017 122,58 € 31.01.2024 22.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0099 Údržbársky materiál na montáž predelu Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 STAVIVÁ HUMENNÉ, s.r.o. 50402251 64,86 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0076 Údržbársky materiál na náter dverí, zábr. v kaštieli a omietok v skanzene Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Marmys, s.r.o. 50256017 162,54 € 25.03.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0105 Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 12.12.2023-18.03.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 502,69 € 22.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0026 VUCNET 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.02.2024 10.03.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0051 VUCNET 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0087 VUCNET 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/23/0466 VUCNET 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 02.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0018 Výkon funkcie TPO, BOZP za 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 55,02 € 31.01.2024 22.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0046 Výkon funkcie TPO, BOZP za 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 57,42 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0078 Výkon funkcie TPO, BOZP za 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 55,02 € 28.03.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0111 Výkon funkcie TPO, BOZP za 04/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 55,02 € 24.04.2024 07.05.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »