DFB/24/0089 |
Hlasové služby - sekretariát 03/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,18 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0028 |
Hlasové služby - sekretariát 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,69 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0048 |
Hlasové služby - sekretariát 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,18 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/23/0467 |
Hlasové služby - sekretariát 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,89 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0027 |
Hlasové služby 01/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
09.02.2024 |
|
|
10.03.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
Hlasové služby 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0090 |
Hlasové služby 03/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,34 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/23/0465 |
Hlasové služby 12/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0072 |
Hosting Happy 128GB/3D ( 25.03.2024-24.03.2025 ) |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WebHouse |
36743852 |
|
81,07 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0004 |
Kalibrácia dregera a výmena senzora |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Kalibrovanie PK s. r. o. |
53228855 |
|
46,00 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0012 |
Katrin kotúč M2 2- vrstvový 4 bal. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
82,94 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0059 |
Knihy pre výhercov súťaže Hviezdoslavov Kubín 2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
44918682 |
|
10,89 € |
11.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0108 |
Knihy pre výhercov súťaže Štúrov Zvolen 2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
44918682 |
|
16,72 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0070 |
Kultúrny program na vernisáži Karpatská Kraslica 2024 - vystúpenie FS Čemerica |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Folklórny súbor Čemerica |
55678262 |
|
150,00 € |
19.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0055 |
Kultúrny program na vernisáž výstavy H/AMFO R. Spielmana 2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Súkromná základná umelecká škola Humenné |
42419743 |
|
70,00 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0104 |
Kurz prvej pomoci - 2 pracovníci |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné |
00416185 |
|
60,00 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0021 |
Materiál a ceny pre výhercom - H/AMFO R. Spielman 2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
76,37 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
Materiál - makadam 6,62 t + doprava - depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Stravstav SK s.r.o. |
50721861 |
|
308,09 € |
21.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0020 |
Materiál k výstave H/AMFO R. Spielmana 2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
32,22 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/24/0109 |
Materiál na konzervovanie truhlíc |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Marmys, s.r.o. |
50256017 |
|
111,51 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |