Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0091 EE 01.03.2024 - 31.03.2024 kaštieľ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 690,84 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0093 EE 01.03.2024 - 31.03.2024 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 79,25 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0092 EE 01.03.2024 - 31.03.2024 skanzen 20A istič Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 73,94 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0095 EE 01.03.2024 - 31.03.2024 suterén Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7,49 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/23/0472 EE 01.12.2023 - 31.12.2023 depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 252,64 € 12.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0473 EE 01.12.2023 - 31.12.2023 kaštieľ Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 417,10 € 15.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0476 EE 01.12.2023 - 31.12.2023 skanzen 20A istič Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 355,40 € 15.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0474 EE 01.12.2023 - 31.12.2023 suterén Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11,95 € 15.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0034 EE vyúčtovacia 01.01.2024 - 31.01.2024 garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,91 € 16.02.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0065 EE vyúčtovacia 01.02.2024 - 29.02.2024 garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2,76 € 14.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0094 EE vyúčtovacia 01.03.2024 - 31.03.2024 garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2,76 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/23/0475 EE vyúčtovacia 01.12.2023 - 31.12.2023 garáž Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,91 € 15.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0047 Energetický certifikát - 2 budovy depozitáru Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Eneco s.r.o. 36468002 1 200,00 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0083 eStravenky 369 ks Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 397,30 € 03.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0054 Externé riadenie projektu a VO pre projekt-implem.projektu Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 500,00 € 04.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/23/0470 Finančný spravodajca ročník 2023 - vyúčtovanie predplatného Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Poradca podnikatela, spol. s r.o. 31592503 32,03 € 12.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0029 Hlasové služby - mobilné telefóny 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,80 € 09.02.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0049 Hlasové služby - mobilné telefóny 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,80 € 04.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0088 Hlasové služby - mobilné telefóny 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,68 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/23/0468 Hlasové služby - mobilné telefóny 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,80 € 02.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »