DFB/23/0406 |
Materiál k rozšíreniu internetovej siete - SFP Mikro Tik |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
60,00 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0155 |
Materiál na prípravu výstavy - sadrokartón |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
STAVIVÁ HUMENNÉ, s.r.o. |
50402251 |
|
13,99 € |
18.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0057 |
Materiál na údržbu - kaštieľ miest. č. 76 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
119,70 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0015 |
Materiál na údržbu - náter obkladov chodba |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
127,80 € |
23.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0093 |
Materiál na údržbu - skanzen, vrecia do vysávača |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
138,15 € |
29.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0018 |
Materiál na údržbu obkladu, dverí, studne |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
59,68 € |
31.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0313 |
Maxi utierky papierové - 24 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
82,94 € |
03.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0436 |
Merač trhlín 30 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
3gon Slovakia, s.r.o. |
52367339 |
|
600,00 € |
08.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0404 |
Merač trhlín po zemetrasení - 3 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
3gon Slovakia, s.r.o. |
52367339 |
|
66,00 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0025 |
Mobilné telefóny |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,15 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0055 |
Monitoring NetXMS 01/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0054 |
Monitoring NetXMS 02/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0095 |
Monitoring NetXMS 03/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.03.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0127 |
Monitoring NetXMS 04/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
28.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0167 |
Monitoring NetXMS 05/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0200 |
Monitoring NetXMS 06/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
30.06.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0240 |
Monitoring NetXMS 07/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0272 |
Monitoring NetXMS 08/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0309 |
Monitoring NetXMS 09/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
02.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0344 |
Monitoring NetXMS 10/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |