DFB/24/0041 |
Stravovacie poukážky 337 ks - 03/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
2 189,40 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0048 |
Hlasové služby - sekretariát 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,18 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0058 |
predĺženie registrácie domény muzeumhumenne-apk.sk ( 19.03.2024 -18.03.2025 ) |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WebHouse |
36743852 |
|
16,68 € |
11.03.2024 |
|
|
24.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
33/2024 |
Objednávame si u Vás makadam do objektu depozitára 16-32 6,60 tony v predpokladanej cene 310,00 € vrátane dopravy. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Stravstav SK s.r.o. |
50721861 |
|
310,00 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Objednávka |
34/2024 |
Objednávame si u Vás aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie GDPR v predpokladanej cene 153,11 € vrátane poštovného. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EuroTrading, s.r.o. pobočka |
44031483 |
|
153,11 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Objednávka |
35/2024 |
Objednávame si u Vás opravu kameroveho systému, 2 ks nefunkčných kamier pri kaštieli v predpokladanej cene 1242,00 €. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
1 242,00 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Objednávka |
36/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu dverí a zabradlia v kaštieli a na nátery omietok v skanze. Moridlo hneď tmava 5 ks, primalex plus 25 kg 2 ks, riedidlo S6006 3 litre, tonovacie farby 500 ml 3 ks, riedidlo C 6000 1ks, nitrocelulozovy matny lak 2 ks, |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Marmys, s.r.o. |
50256017 |
|
181,00 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Objednávka |
37/2024 |
Objednávame si u Vás 15 ks tonerov HP CE285A v predpokladanej cene 120,00 €. |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o. |
36594466 |
|
120,00 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Objednávka |
DFB/24/0068 |
Optický internet, IP adresa 01.03.2024-31.03.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
15.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0069 |
Odvoz odpadu 01.01.2024-31.03.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
351,78 € |
19.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0070 |
Kultúrny program na vernisáži Karpatská Kraslica 2024 - vystúpenie FS Čemerica |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Folklórny súbor Čemerica |
55678262 |
|
150,00 € |
19.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
Materiál - makadam 6,62 t + doprava - depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Stravstav SK s.r.o. |
50721861 |
|
308,09 € |
21.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
Tankovanie - PHM do áut |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
79,58 € |
19.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0054 |
Externé riadenie projektu a VO pre projekt-implem.projektu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
500,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0061 |
EE 01.02.2024 - 29.02.2024 kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
756,41 € |
14.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0062 |
EE 01.02.2024 - 29.02.2024 depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
103,54 € |
14.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0063 |
EE 01.02.2024 - 29.02.2024 skanzen 20A istič |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
86,20 € |
14.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0064 |
EE 01.02.2024 - 29.02.2024 suterén |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
14.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
EE vyúčtovacia 01.02.2024 - 29.02.2024 garáž |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,76 € |
14.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |
DFB/24/0066 |
Tepelná energia za 02/2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
7 685,74 € |
14.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
Mgr. Zuzana Koščová |
|
Faktúra |