DFB/22/0466 |
Projektové energetické hodnotenie budov - kaštieľ a depozitár 2 budovy |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Eneco s.r.o. |
36468002 |
|
6 240,00 € |
27.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0469 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 12/2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
44,16 € |
29.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0468 |
Revízia výťahu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
158,40 € |
27.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0457 |
Revízia el. inštalácie EĽAB a revízia prenosných el. spotrebičov 140 ks |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Milan Mrázek - Elektrotechnol |
10672796 |
|
1 716,00 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0467 |
Dodanie a montáž systému generálneho kľúča |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
EVVA s.r.o. |
31436749 |
|
1 698,00 € |
27.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0465 |
Slúchadlá, stojan na reproduktor |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
96,90 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0458 |
Externé riadenie projektu a VO pre projekt |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
1 000,00 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0456 |
Reštaurátorský výskum, návrh a rozpočet na rešt. ikonostasu |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ludmila Zozuláková |
03300498 |
|
5 000,00 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0454 |
Občerstvenie k otvoreniu výstavy - Do nového roka |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Gastrogal, s.r.o. |
44732210 |
|
58,50 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0453 |
Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 20.09.2022-08.12.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
373,80 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0452 |
Vodné, stočné a zrážková voda depozitár, skanzen 22.06.2022 - 09.12.2022 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 496,34 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0455 |
Oprava poruchy EZS - kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
120,00 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0446 |
Revízia - EZS - kostolík EĽAB, EZS - kaštieľ, EPS - kaštieľ |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
720,00 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0462 |
Tankovanie auto |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
74,30 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0464 |
Materiál - pasce na myši, kuny, fólia |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
109,68 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0461 |
Počítačova zostava Lenovo IdeaCentre AIO, Office 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
1 353,00 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0459 |
Čistiace potreby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Dumiro, s.r.o. |
36499544 |
|
100,34 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0451 |
Kancelárske potreby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Luma-Press, s.r.o. |
36508357 |
|
1 086,77 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0450 |
Čistiace potreby |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Dumiro, s.r.o. |
36499544 |
|
1 612,42 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/22/0460 |
Poistenie majetku 01.01.2023-31.03.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
910,69 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |