Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0003 RAP služby rok 2024 - Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 964,51 € 08.01.2024 26.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0002 Zverejňovanie rok 2024 v zmysle zmluvy -Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 32,27 € 03.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
4/2024 Objednávame si u Vás online školenie iSPIN - uzavierkové práce a sracovanie konsolidácie v predpokladanej cene 71,70 €. Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 71,70 € 22.01.2024 01.02.2024 Doc. RNDr. Mgr. Martin Kundrát, PhD. Objednávka
DFB/24/0009 Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 71,70 € 24.01.2024 22.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0081 Servisné práce 01.04.2024-30.06.2024 v zmysle zmluvy - Ispin Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 00602311 387,14 € 03.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
17/2024 Objednávame si u Vás material k inštaláciý výstavy H/AMFO R. Spielmana 2024 v predpokladanej cene 33,00 €. Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 33,00 € 31.01.2024 08.02.2024 Doc. RNDr. Mgr. Martin Kundrát, PhD. Objednávka
DFB/24/0020 Materiál k výstave H/AMFO R. Spielmana 2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 32,22 € 01.02.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
40/2024 Objednávame si u Vás opravu drvičky konárov Bosch v predpokladanej cene Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 REPO, spol. s r.o. 00689980 0,00 € 12.04.2024 19.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Objednávka
DFB/24/0010 Monitoring NetXMS 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 31.01.2024 22.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0045 Monitoring NetXMS 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
35/2024 Objednávame si u Vás opravu kameroveho systému, 2 ks nefunkčných kamier pri kaštieli v predpokladanej cene 1242,00 €. Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 1 242,00 € 19.03.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Objednávka
DFB/24/0106 Oprava kamerového systému pri kaštieli - 2 ks nefunkčné kamery Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 1 242,00 € 22.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0079 Monitoring NetXMS 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 28.03.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
04/2024 Dodatok k poistnej zmluve, poistenie majetku Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 0,00 € 23.02.2024 23.02.2024 Mgr. Zuzana Koščová poverená vedením Zmluva
6/2024 Dodatok k poisntej zmluve číslo 2, poistenie majetku Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 0,00 € 05.03.2024 06.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová poverená vedením Zmluva
19/2024 Poistná zmluva č. 11-59400 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 488,27 € 29.04.2024 10.09.2024 30.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová poverená vedením Zmluva
DFB/23/0469 Tankovanie - PHM do áut Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 158,20 € 04.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0053 Tankovanie - PHM do áut Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 61,72 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0071 Tankovanie - PHM do áut Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 79,58 € 19.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0100 Tankovanie - PHM do áut, kosačky, traktor Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 84,36 € 17.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »