Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1/2024 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 19.01.2024 19.01.2024 doc. RNDr. Mgr. Martin Kundrát, PhD. Zmluva
DFB/23/0466 VUCNET 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 02.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0465 Hlasové služby 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 02.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0468 Hlasové služby - mobilné telefóny 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,80 € 02.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/23/0467 Hlasové služby - sekretariát 12/2023 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,89 € 02.01.2024 30.01.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0029 Hlasové služby - mobilné telefóny 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,80 € 09.02.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0028 Hlasové služby - sekretariát 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,69 € 09.02.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0027 Hlasové služby 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 09.02.2024 10.03.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0026 VUCNET 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.02.2024 10.03.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0050 Hlasové služby 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0051 VUCNET 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0048 Hlasové služby - sekretariát 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,18 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0049 Hlasové služby - mobilné telefóny 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,80 € 04.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0087 VUCNET 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0090 Hlasové služby 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,34 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0088 Hlasové služby - mobilné telefóny 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,68 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0089 Hlasové služby - sekretariát 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,18 € 12.04.2024 26.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
63/2024 Objednávame si u Vás vytýčenie komunikačného vedenia v predpokladanej cene 78,00 €. Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 78,00 € 16.05.2024 28.05.2024 Mgr. Zuzana Koščová Objednávka
DFB/24/0125 VUCNET 04/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.05.2024 06.06.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0126 Hlasové služby 04/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 10.05.2024 06.06.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra