Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0038 Tepelná energia za 01/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 12 140,59 € 19.02.2024 23.02.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0039 Členský poplatok 2024 - Numizmatická spoločnosť pri SAV Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka 00178071 30,00 € 19.02.2024 10.03.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0040 Optický internet, IP adresa 01.02.2024-29.02.2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné 36450031 18,00 € 19.02.2024 10.03.2024 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/24/0041 Stravovacie poukážky 337 ks - 03/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 2 189,40 € 01.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0042 Za časopis MÚZEUM 2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenské národné múzeum 00164721 13,60 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0043 Ochrana objektu 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 215,40 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0044 Odborná prehliadky a odborná skúška EZS depozitár Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Syteli, spol. s r.o. 36173975 216,00 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0045 Monitoring NetXMS 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0046 Výkon funkcie TPO, BOZP za 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 57,42 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0047 Energetický certifikát - 2 budovy depozitáru Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Eneco s.r.o. 36468002 1 200,00 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0048 Hlasové služby - sekretariát 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,18 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0049 Hlasové služby - mobilné telefóny 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,80 € 04.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0050 Hlasové služby 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0051 VUCNET 02/2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0052 Autobatéria - Škoda Octavia Drive Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 MOTOSPEKTRUM s.r.o. 47593857 65,00 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0053 Tankovanie - PHM do áut Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovnaft, a.s. 31322832 61,72 € 04.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0054 Externé riadenie projektu a VO pre projekt-implem.projektu Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Ing. Ľubomír Čulko 46992677 500,00 € 04.03.2024 07.04.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0055 Kultúrny program na vernisáž výstavy H/AMFO R. Spielmana 2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Súkromná základná umelecká škola Humenné 42419743 70,00 € 06.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0056 Občerstvenie - návšteva maďarského veľvyslanca Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Gastrogal, s.r.o. 44732210 15,00 € 06.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
DFB/24/0057 Antireflexne sklo 100 x 70 cm, 5 ks - H/AMFO R. Spielmana2024 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Peter Miškoc-Sklenárstvo a rámovanie 41947231 95,00 € 06.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koščová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »