DFB/23/0036 |
EE Skanzen 01.01.2023-31.01.2023 - dobropis |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-100,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0037 |
EE Garáž 01.01.2023-31.01.2023 - dobropis |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-8,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0038 |
Tepelná energia za 01/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
15 261,29 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0039 |
Údržbársky materiál kaštieľ + multifunkčké náradie Bosch PMF 350 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
REPO, spol. s r.o. |
00689980 |
|
204,99 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0040 |
Nákup OOPP - pilčík |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
318,00 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0041 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
15.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0042 |
Zapožičaie brúsky na parkety |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Michal Obšatník |
46111310 |
|
129,24 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0043 |
Ceny pre výhercov USB kľúče - H/AMFO 2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Luma-Press, s.r.o. |
36508357 |
|
40,00 € |
16.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0044 |
Ceny pre výhercov - H/AMFO 2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
16,46 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0045 |
Za časopis MÚZEUM 2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
13,60 € |
21.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0046 |
Optický internet, IP adresa 01.02.2023-28.02.2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
18,00 € |
21.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0047 |
Členský poplatok 2023 - Numizmatická spoločnosť pri SAV |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka |
00178071 |
|
21,00 € |
22.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0048 |
Výstava Mláďatá - zapožičanie |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva |
36145114 |
|
35,00 € |
23.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0049 |
Kurz obsluha ručnej reťazovej motorovej píly - 2 pracovníci |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Jozef Vitkovič |
32387709 |
|
200,00 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0050 |
Elektrický zabezpečovací systém depozitár |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Syteli, spol. s r.o. |
36173975 |
|
216,00 € |
24.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0051 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 02/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
51,24 € |
27.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0052 |
Oprava zásuviek - kancelária č. 59 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Ing. Martin Vagaský - VK SYSTEM |
37355716 |
|
158,11 € |
27.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0053 |
Poplatok za registráciu domény 19.03.2023 - 18.3.2024 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
WebHouse |
36743852 |
|
14,28 € |
28.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0054 |
Monitoring NetXMS 02/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/23/0055 |
Monitoring NetXMS 01/2023 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |