Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0025 Hlasové služby 01/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,57 € 09.02.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0026 Internet Access Bussines 01.02.2021-28.02.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 SWAN, a.s. 47258314 48,00 € 09.02.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0027 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,49 € 15.03.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0028 kolektívne členstvo v numizmatickej spoločnosti Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka 00178071 21,00 € 15.02.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0029 Tepelná energia za 01/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 7 282,78 € 15.02.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0030 Výkon funkcie TPO a BOZP za 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zdenka Katanová 37369083 42,00 € 23.02.2021 05.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0031 Stravovacie poukážky Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 1 999,00 € 24.02.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0032 Monitoring NetXMS 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ATRIS, spol.s.r. Snina 17079241 26,40 € 26.02.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0033 Ochrana objektu 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 ŠAFO SECURITY s.r.o. 51634997 177,60 € 02.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0034 Za EE kaštieľ 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 380,81 € 08.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0035 Internet Access Bussines 01.03.2021-31.03.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 SWAN, a.s. 47258314 48,00 € 08.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0036 VUCNET 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0037 Hlasové služby 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,14 € 09.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0038 Hlasové služby 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 09.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0039 Členský príspevok 2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Zväz múzeí na Slovensku 42013143 240,00 € 08.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0040 Za mobilné hovory Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,49 € 16.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0041 Odvoz odpadu za 1. Q 2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Technické služby mesta Humenné 00186155 193,05 € 18.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0042 Tepelná energia za 02/2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Humenská energetická spoločnosť 31728812 7 367,45 € 18.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0043 Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 10.12.2020-15.03.2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 389,77 € 19.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
DFB/21/0044 Za časopis MÚZEUM 2021 Vihorlatské múzeum v Humennom 37781391 Slovenské národné múzeum 00164721 11,44 € 22.03.2021 31.03.2021 Mgr. Vasil Fedič Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »