DFB/21/0025 |
Hlasové služby 01/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,57 € |
09.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0026 |
Internet Access Bussines 01.02.2021-28.02.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
09.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0027 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,49 € |
15.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0028 |
kolektívne členstvo v numizmatickej spoločnosti |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka |
00178071 |
|
21,00 € |
15.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0029 |
Tepelná energia za 01/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
7 282,78 € |
15.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0030 |
Výkon funkcie TPO a BOZP za 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zdenka Katanová |
37369083 |
|
42,00 € |
23.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0031 |
Stravovacie poukážky |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
1 999,00 € |
24.02.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0032 |
Monitoring NetXMS 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ATRIS, spol.s.r. Snina |
17079241 |
|
26,40 € |
26.02.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0033 |
Ochrana objektu 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
ŠAFO SECURITY s.r.o. |
51634997 |
|
177,60 € |
02.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0034 |
Za EE kaštieľ 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
380,81 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0035 |
Internet Access Bussines 01.03.2021-31.03.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
48,00 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0036 |
VUCNET 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0037 |
Hlasové služby 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,14 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0038 |
Hlasové služby 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0039 |
Členský príspevok 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Zväz múzeí na Slovensku |
42013143 |
|
240,00 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0040 |
Za mobilné hovory |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,49 € |
16.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0041 |
Odvoz odpadu za 1. Q 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
193,05 € |
18.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0042 |
Tepelná energia za 02/2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Humenská energetická spoločnosť |
31728812 |
|
7 367,45 € |
18.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0043 |
Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 10.12.2020-15.03.2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
389,77 € |
19.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |
DFB/21/0044 |
Za časopis MÚZEUM 2021 |
Vihorlatské múzeum v Humennom |
37781391 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
11,44 € |
22.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr. Vasil Fedič |
|
Faktúra |