Vychodosl. vodarenska spol


Informácie
  • Názov: Vychodosl. vodarenska spol
  • IČO: 36570460
  • Adresa: Komenského 50, 042 48 KOŠICE

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8/2017 Zmluva č. 90-000121895PO2017 o dodávke vody Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodsl. vodárenská spoločnosť 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 16.01.2017 24.01.2017 PhDr. Mária Kotorová, PhD. riaditeľka Zmluva
0059/17 za vodné,stočné - vyúčtovanie za obdobie od 22.11.2016-24.2.2017 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. vodarenska spol 36570460 663,32 € 02.03.2017 07.04.2017 Faktúra
0333/21 za vodné, stočné a vodu z povrhového odtoku za obdobie od 20.5.-19.11.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. vodarenska spol 36570460 1 685,24 € 24.11.2021 02.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0089/14 za vodné , stočné a zrážkové vody Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. vodarenska spol 36570460 648,92 € 21.05.2014 06.06.2014 Faktúra
0083/15 vyúčtovanie: vodné, stočné a zrážkové vody Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. vodarenska spol 36570460 690,40 € 20.05.2015 09.06.2015 Faktúra
0156/22 vyúčtovanie za spotrebu vody + stočného a zrážkové vody za obdobie od 19.11.2021-25.5.2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. vodarenska spol 36570460 1 603,63 € 31.05.2022 25.06.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0221/14 vyúčtovanie vodného,stočného za obdobie od 22.8.2014-14.11.2014 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. vodarenska spol 36570460 703,94 € 25.11.2014 10.12.2014 Faktúra
0090/17 vyúčtovanie vodného, stočného za obdobie od 22.11.2016-24.2.2017 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. vodarenska spol 36570460 -5,12 € 05.04.2017 16.05.2017 Faktúra
0130/15 vyúčtovanie vodného, stočného za obdobie od 15.5.-17.8.2015 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. vodarenska spol 36570460 712,39 € 21.08.2015 12.09.2015 Faktúra
0093/16 vyúčtovanie vodného, stočného za bodbie od 17.2.2016-13.5.2016 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. vodarenska spol 36570460 614,00 € 20.05.2016 08.06.2016 Faktúra
0093/19 Vyúčtovanie vodného, stočného 7.12.2018-19.3.2019 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. vodarenska spol 36570460 72,48 € 01.04.2019 16.05.2019 Faktúra
0419/23 vyúčtovanie vodného a stočného za obdobie od 27.5. - 16.11.2023 - Hlavná 86, Okružná Prešov Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. vodarenska spol 36570460 1 761,76 € 05.12.2023 18.12.2023 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0222/13 vyúčtovanie vodného a stočného Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. vodarenska spol 36570460 765,37 € 27.11.2013 22.01.2021 Faktúra
0303/18 vyúčtovanie vodné, stočne za obdobie od 22.6.-24.9.2018 - odberné miesto H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. vodarenska spol 36570460 220,24 € 01.10.2018 17.11.2018 Faktúra
0297/22 vyúčtovanie vodné, stočne za obdobie od 11.3.-5.9.2022 - H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. vodarenska spol 36570460 204,74 € 14.09.2022 27.09.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0059/19 Vyúčtovanie vodné+ stočné+ zrážkové vody - Po Havná 21.11.2018-14.2.2019 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. vodarenska spol 36570460 730,85 € 20.02.2019 12.03.2019 Faktúra
0087/22 vyúčtovanie spotreby vody a stočného za obdobie od 7.9.2021-28.2.2022 - H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. vodarenska spol 36570460 130,96 € 17.03.2022 01.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0227/16 vodné,stočné za obdobie od 23.8.-24.11.2016 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. vodarenska spol 36570460 607,94 € 01.12.2016 05.01.2017 Faktúra
H082016 vodné,stočné za obdobie od 10.12.-31.12.2016 - Múzeum Hanušovce n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. vodarenska spol 36570460 26,52 € 10.02.2017 22.02.2017 Faktúra
0097/18 vodné, stočné za obdobie od 8.12.2017-16.3.2018 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. vodarenska spol 36570460 147,76 € 26.03.2018 05.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 »