DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.


Informácie
  • Názov: DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
  • IČO: 36391000
  • Adresa: Kalov 356, 010 01 ŽILINA

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
97/2021 Kúpna zmluva č. Z202114098_Z Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 Iné 44 977,50 € 03.08.2021 06.08.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Zmluva
30/2017 Kúpna zmluva Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 Iné 34 591,05 € 17.03.2017 27.03.2017 PhDr. Mária Kotorová, PhD. riaditeľka Zmluva
0405/22 za stravné lístky v počte 551 ks - dohodnutá zľava Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 3 304,35 € 07.12.2022 21.12.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0402/21 stravné lístky v počte 560 ks - dohodnutá zľava Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 798,60 € 22.12.2021 30.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0394/17 za stravné lístky v počte 1500 ks- zmluvná odmena Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 5 765,17 € 04.12.2017 05.01.2018 Faktúra
0390/18 za stravné lístky v počte 475 ks /4 EUR/ks - dohodnutá zľava Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 1 872,45 € 04.12.2018 11.01.2019 Faktúra
0380/19 Nákup stravných lístkov za 12/2019 Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 549,69 € 03.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0370/20 Nákup stravných lístkov v počte 506 ks a cene 4,80€/ks Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 393,58 € 02.12.2020 05.01.2021 Faktúra
0354/18 za stravné lístky v počte 550 ks /4 EUR/ks - dohodnutá zľava Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 168,10 € 05.11.2018 12.12.2018 Faktúra
0353/22 za stravné lístky v počte 540 ks - dohodnutá zľava Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 3 238,38 € 03.11.2022 22.11.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0349/21 stravné lístky v počte 532 ks - dohodnutá zľava Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 658,67 € 02.12.2021 10.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0343/17 za stravné lístky v počte 500 ks - zmluvná odmena Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 1 921,72 € 02.11.2017 07.12.2017 Faktúra
0335/20 Nákup stravných lístkov za 11/2020 v počte 520 ks a sume 4,80€/ks Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 459,81 € 03.11.2020 20.11.2020 Faktúra
0334/19 Stravné lístky - 580 kusov v cene 4,80€/ks Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 743,63 € 05.11.2019 23.11.2019 Faktúra
0315/21 za stravné lístky cv počte 520 ks/5 EUR - zľava Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 598,70 € 03.11.2021 23.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0308/22 za stravné lístky v počte 620 ks - dohodnutá zľava Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 3 718,14 € 05.10.2022 14.10.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0308/18 za stravné lístky v počte 6000 ks /4 EUR/ks - dohodnutá zľava Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 365,20 € 01.10.2018 18.11.2018 Faktúra
0307/17 za stravné lístky v počte 300 ks- zmluvná odmena Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 1 153,03 € 02.10.2017 08.11.2017 Faktúra
0303/19 Náklady na stravné lístky za obdobie 10/2019 v počte 700 ks , cena 4,80€/ ks Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 3 311,28 € 02.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0290/20 Nákup stravných lístkov v počte 660 kusov v cene 4,80€/ks Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 3 122,06 € 02.10.2020 21.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 »