Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0009/20 poplatky za služby pevnej siete za obdobie od 1.12.-31.12.2019 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,50 € 09.01.2020 12.02.2020 Faktúra
0010/15 používanie FBA-adsl.prístupu Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom a.s. 35763469 131,45 € 08.01.2015 17.02.2015 Faktúra
0010/19 poplatky za služby mobilnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,34 € 14.01.2019 09.02.2019 Faktúra
0010/20 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,60 € 13.01.2020 12.02.2020 Faktúra
0011/15 poplatok za pevnú linku + internet - prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom a.s. 35763469 42,64 € 12.01.2015 17.02.2015 Faktúra
0012/15 poplatok za pevnú linku Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom a.s. 35763469 19,63 € 12.01.2015 17.02.2015 Faktúra
0012/20 poplatky za internt Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,67 € 10.01.2020 12.02.2020 Faktúra
0014/18 poplatky za telekomunikačné služby - Hanušovce n/T. za obdobie od 1.12.-31.12.2017 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,73 € 08.11.2018 06.02.2018 Faktúra
0014/20 poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2020 11.02.2020 Faktúra
0015/18 poplatky za telekomunikačné služby - Hanušovce n/T. za obdobie od 1.12.-31.12.2017 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,79 € 08.01.2018 06.02.2018 Faktúra
0015/22 Náklady na služby pevnej siete VBA prístup PO-POna obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0016/18 používanie FBA-adsl.prístupu za obdobie od 1.12.-31.12.2017 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 131,45 € 08.01.2018 06.02.2018 Faktúra
0016/19 poplatky za služby mobilnej siete za obdobie od 1.12.-31.12.2018 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,00 € 14.01.2019 09.02.2019 Faktúra
0016/22 Telekomunikačné poplatky - služby mobilnej siete za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,74 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0017/22 Náklady na služby pevnej siete - magio internet za obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0018/22 Náklady na služby pevnej siete - pevná linka KM PO za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 + magio internet XL za obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,35 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0019/19 poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl.prístupu Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 131,45 € 15.01.2019 09.02.2019 Faktúra
0020/19 poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,88 € 15.01.2019 09.02.2019 Faktúra
0020/22 Poplatky za telekomunikačné služby pevnej siete - KM PO Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 + magenta office za obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,47 € 11.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0021/19 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,60 € 15.01.2019 09.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »