FITTICH PREAL s.r.o.


Informácie
  • Názov: FITTICH PREAL s.r.o.
  • IČO: 31668836
  • Adresa: Slovenska 12, 08001 PREŠOV

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0371/22 servisná práce na EZS a CCTV Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 224,56 € 09.11.2022 24.11.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0371/19 vykonanie servisného zásahu - KM Po Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 33,00 € 28.11.2019 04.12.2019 Faktúra
0356/17 servisné práce EZS + materiál Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 121,63 € 08.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0355/17 odoborná prehliadka a revízia EZS Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 59,75 € 08.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0352/21 servisný zásah v objekte KM , Hlavná 86 Prešov Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 35,11 € 03.12.2021 10.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0346/18 servisný zásah - objekt Hanušovce n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 52,27 € 17.10.2018 17.11.2018 Faktúra
0342/22 pozáručný servis EZS -KM v PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 34,46 € 17.10.2022 25.10.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0333/20 Náklady na servisný zásah a diagnostiku EZS v objekte kaštieľ Hanušovce n/ T Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 59,41 € 02.11.2020 20.11.2020 Faktúra
0326/20 Náklady na servisný zásah - naprogramovanie 2 úžívateľských kódov EZS a poučenie nových zamestnancov Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 48,00 € 26.10.2020 10.11.2020 Faktúra
0321/23 pozáručný servis EZS v objekte H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 68,20 € 05.10.2023 25.10.2023 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0312/23 pravidelná odborná prehliadka a revízia - " Dom správcu" v H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 96,00 € 26.09.2023 02.10.2023 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
031/22 Objednávame u Vás opravu EZS v KM v Prešove na základe rozpočtu v celkovej sume 64,44 EUR.Úhrada konečnej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 0,00 € 25.04.2022 25.04.2022 Objednávka
0300/19 Náklady na pozáručný servis ESZ v Kaštieli Hanušovce n T Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 58,62 € 03.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0300/18 dodávka a montáž systémov EZS a CCTV v npových výstavných priestoroch múzea, Hlavná 86 Prešov - spolufinancovanie projektu č. 18-542-03423 Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 322,00 € 14.09.2018 12.10.2018 Faktúra
0299/18 dodávka a montáž systémov EZS a CCTV v nových výstavných priestoroch múzeá KM Prešov - projekt č. 18-542-03423 Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 5 300,00 € 12.09.2018 13.10.2018 Faktúra
0270/17 pozáručný servis + dopravné náklady Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 34,46 € 28.08.2017 18.09.2017 Faktúra
027/20 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás -úpravu a doplnenie elektroinštalačných rozvodov, konektorov, inštalačných škatúľ v sume 60 EUR/bez DPH - práca technika 2x technik/5 hod. v sume 200 EUR bez DPH - dopravné a ostatné náklady v sume 10 EUR bez DP Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 0,00 € 29.05.2020 30.05.2020 Objednávka
0252/20 Náklady na vykonanie pozáručného servisného zásahu zabezp. systémov v objekte KM PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 71,68 € 04.09.2020 29.09.2020 Faktúra
0241/22 servisný zásah - KM v PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 39,07 € 02.08.2022 26.08.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0238/18 oprava EZS - výmena akumulátora v objekte Kaštieľ a archeopark Hanušovce n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 85,51 € 01.08.2018 05.09.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »