Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0086/22 právne zastupovanie + pravné služby- pripomienky k mandátnej zmluve Krajské múzeum v Prešove 37781278 JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. 47239573 240,00 € 28.03.2022 01.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0087/22 vyúčtovanie spotreby vody a stočného za obdobie od 7.9.2021-28.2.2022 - H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. vodarenska spol 36570460 130,96 € 17.03.2022 01.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0065/22 BTS a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 99,00 € 01.03.2022 01.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0072/22 poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,25 € 08.03.2022 01.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0089/22 preprava tovaru na trase Prešov-Záhradné-Prešov-Sigord a späť Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vladimír Gutis - AUTO V.G. DOPRAVA 37712144 65,00 € 30.03.2022 04.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
IB/001/22-0309 zdigitalizovanie vybraných výstav,exp. a ZP v Múzeu Okregowem v Rzeszowie-p.č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Tomáš Kočik 43922848 5 900,00 € 01.03.2022 04.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
IB/002/22-0309 dizajnové otočné kreslo Vavien 30 ks pre proj. č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309 Krajské múzeum v Prešove 37781278 MOB Interier s.r.o. 44948271 3 750,00 € 07.03.2022 04.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0085/22 oprava SMV EVČ PO-010 BI + STK Krajské múzeum v Prešove 37781278 MANEX CAR, s. r. o. 44487479 671,65 € 25.03.2022 05.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0038/22 BTS a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 02.02.2022 05.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0091/22 systémová podpora MAGMA za obdobie od 1.1.-31.3.2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 AutoCont 36396222 135,29 € 01.04.2022 19.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0095/22 za stravné lístky - dohodnutá zľava Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 248,87 € 05.04.2022 19.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0093/22 poplatky za mobilné služby + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 28,19 € 01.04.2022 19.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0094/22 bublinková fólia Krajské múzeum v Prešove 37781278 TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. 36388173 168,00 € 05.04.2022 19.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0115/22 právne zastupovanie pri vymáhaní pohľadávky Krajské múzeum v Prešove 37781278 JUDr. Lukáš Kišeľák advokát 42083591 151,39 € 11.04.2022 28.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0105/22 publikovanie článkov o KM v Prešove na portali www.lexikon.sk Krajské múzeum v Prešove 37781278 Astor Slovakia s.r.o. 36218146 200,00 € 11.04.2022 28.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0108/22 servisné práce na obdobie od 1.4.-30.6.2022 - iSPIN Krajské múzeum v Prešove 37781278 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 08.04.2022 28.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0107/22 vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.3.-31.3.2022 , Zámocká, H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 493,90 € 08.04.2022 28.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0106/22 vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.3.-31.3.2022 , Hlavná 86, PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 842,11 € 08.04.2022 28.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0114/22 poplatky za telekomunikačné služby Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,76 € 08.04.2022 28.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0113/22 poplatky za telekomunikačné služby Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,78 € 08.04.2022 28.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0112/22 poplatky za internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 08.04.2022 28.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0111/22 poplatky za služby pevnej siete + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,26 € 08.04.2022 28.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0110/22 poplatky za tel. služby - VBA prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.04.2022 28.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0109/22 poplatky za tel. služby - VBA prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.04.2022 28.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0096/22 výkon zodpovednej osoby za 4/2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 44,40 € 01.04.2022 28.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0104/22 oprava elektroinštalácie - objekt Hlavná 86, PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ing. Zelinka Jozef 34347798 186,00 € 06.04.2022 28.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0101/22 BTS a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 99,00 € 04.04.2022 28.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0097/22 za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.4.-30.4.2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 511,00 € 04.04.2022 28.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0103/22 za el.energiu n 4/2022 - Prešov, Ku Kumštu Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 52,00 € 01.04.2022 28.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0102/22 za el. energiu na 4/2022 - Zámocká, H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 61,00 € 01.04.2022 28.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »