0125/21 |
poplatky za služby pevnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,25 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0124/21 |
poplatky za telekomunikačné služby - VBA- prístup |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0118/21 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,22 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0117/21 |
poplatky za služby pevnej siete + Internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,38 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0116/21 |
VBA prístup PO-PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0115/21 |
Náklady na internet za obdobie od 1.5.2021 do 31.5.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0119/21 |
za dodávku el.energie za obdobie od 1.5.-31.5.2021 - Ku Kumšu 55, Prešov |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
65,00 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0120/21 |
za dodávku el.energie za obdobie od 1.3.-31.5.2021 - Zámocká 160 H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
180,00 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0107/21 |
Náklady na bezp.technickú službu a služby technika PO za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
80,00 € |
03.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0131/21 |
preprava ZP na trsase Prešov - Sigord a späť |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vladimír Gutis - AUTO V.G. DOPRAVA |
37712144 |
|
32,40 € |
20.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0133/21 |
materiál na bežnú údržbu - Kaštieľ H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
105,07 € |
24.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0132/21 |
servisné práce (oprava brány) + dopravné náklady |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s.r.o. |
31708587 |
|
48,00 € |
24.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0139/21 |
za dodávku el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2021 - Hlavná 86, PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
1 977,16 € |
12.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0137/21 |
za dodávku el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2021 - Hlavná 90, Prešov |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
425,20 € |
12.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0136/21 |
za dodávku el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2021 - Hlavná 86, Prešov |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
1 018,09 € |
12.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0135/21 |
za dodávku el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2021 - Zámocká 160 H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
390,84 € |
12.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0134/21 |
za dodávku el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2021 - Zámocká 151 H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
20,18 € |
12.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0143/21 |
vodné, stočné + zrážkové vody za obdobie od 13.11.2020-25.5.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. vodarenska spol |
36570460 |
|
1 550,58 € |
14.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0141/21 |
zneškodnenie odpadu + poplatok za uloženie odpadu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Mesto Hanušovce nad Topľou |
00332399 |
|
18,72 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0140/21 |
použitie motorového vozidlá na vývoz odpadu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Mesto Hanušovce nad Topľou |
00332399 |
|
20,80 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0144/21 |
vývoz a zneškodnenie odpadu - KM PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
KRISTAV s.r.o. |
47821230 |
|
425,64 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0111/21 |
Náklady na zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky Noc múzeí a galérii 2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Tomáš Kočik |
43922848 |
|
480,00 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0145/21 |
za stravné lístky v počte 560 ks - dohodnutá zľava |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 649,02 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0153/21 |
materiál na údržbu - Kaštieľ H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
61,78 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0148/21 |
dlažby, obkladačky + lepidlo na opravu kúpelne v Kaštieli v H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
INKOL, s.r.o. |
47480238 |
|
742,00 € |
07.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0147/21 |
poplatky za mobilné služby + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
30,83 € |
02.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0152/21 |
poplatky za služby pevnej siete + Internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,61 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0151/21 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,24 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0150/21 |
poplatky za internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0149/21 |
poplatky za telekomunikačné služby - VBA prístup |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |