0028/21 |
za dodávku el.energie na obdobie od 1.2.-28.2.2021, Ku Kumštu 55, Prešov |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
65,00 € |
05.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0037/21 |
preklad z jazyka slovenského do jazyka poľského |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Mgr.Slavomír Bachura |
37653652 |
|
104,00 € |
09.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0034/21 |
za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.1.-31.1.20201 - Hanušovce n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 171,33 € |
09.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0033/21 |
|
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,26 € |
09.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0032/21 |
poplatky za telekomunikačné služby - VBA prístup |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0031/21 |
poplatky za služby pevnej siete - Internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
09.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0030/21 |
poplatky za telekomunikačné služby - služby mobilnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,17 € |
09.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0048/21 |
Nákup stravných lístkov v počte 560 ks a v sume 4,80€/lístok za obdobie 02/2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 649,02 € |
25.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0046/21 |
Poplatok za doménu muzeumpresov.sk |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Webglobe - Yegon, s.r.o. |
36306444 |
|
22,34 € |
22.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0035/21 |
dodávka respirátorov KN95 FFP2 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
BRAKON |
34655000 |
|
315,00 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0045/21 |
doména muzeumhanusovce.sk na rok 2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
36485161 |
|
14,99 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0039/21 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2021, Zámocká 151, Hanušovce n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
78,04 € |
11.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0038/21 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.20201 - Zámocká 160, H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
367,07 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0036/21 |
prepis relácii na DVD, DVD nosič, autorské poplatky SOZA, poštovné a balné |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
RTVS |
47232480 |
|
87,22 € |
09.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0025/21 |
BTS a služby technika PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
80,00 € |
01.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0026/21 |
poplatky za služby pevnej siete + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
27,52 € |
04.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0027/21 |
antivírusový program - Secutity Norton Security Deluxe CZ 1 používateľ na 5 zariadení |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
ALZA sk s.r.o. |
36562939 |
|
182,70 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0072/21 |
Náklady na vodné a stočné odberné miesto Hanušovce nTopľou za obdobie od 4.9.2020 do 1.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. vodarenska spol |
36570460 |
|
167,34 € |
15.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0074/21 |
Náklady na telefónne poplatky pevná linka katieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,47 € |
15.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0073/21 |
Náklady na VBA prístup kaštieľ hanušovce n T za obdobie od1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0062/21 |
Nákup 500 ks respirátorov FFP2 s certifikátom |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
BRAKON s.r.o. |
48220931 |
|
225,00 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0066/21 |
Náklady na telefónne poplatky - mobily za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,85 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0065/21 |
Náklady na telefónne poplatky služby pevnej siete KM PO za obdobie od 01.03.2021 do 31.03.2021+ Magio internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,51 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0064/21 |
Náklady na VBA prístup PO-PO za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0063/21 |
Náklady na Magio internet za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
09.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0052/21 |
Náklady na právne poradenstvo podľa rozpisu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
600,00 € |
01.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0051/21 |
Náklady na bezp.techn.službu a službu technika požiarnej ochrany za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
80,00 € |
01.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0056/21 |
Náklady na odber zemného plynu na odbernom mieste OJ kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
02.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0047/21 |
Náklady na odber zemného plynu na odbernom mieste OJ kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
25.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0058/21 |
Tlač a kašírovanie reklamného panelu do expozície soľnobanskej čipky, rozmery panelu 700x1300mm |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Marek Dzurica - BelMar |
37710346 |
|
29,88 € |
04.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |