0122/21 |
oprava elektroinštalácie - svetelného obvodu, chodba v Prešove na ul. Hlavná |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ing. Zelinka Jozef |
34347798 |
|
62,24 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0114/21 |
Vykonanie servisného zásahu v objekte Kraj.múzea v Prešove |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
FITTICH PREAL s.r.o. |
31668836 |
|
48,00 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0109/21 |
Náklady na odber zemného plynu na odbernom mieste OJ kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.5.2021 do 31.5.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0126/21 |
odstraňovač hrdze + doprava |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vladimír Trefný - IPOS |
36977411 |
|
69,08 € |
11.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0110/21 |
Nákup stravných lístkov v počte 580 ks a v sume 4,80€/lístok za obdobie 05/2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 743,63 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0128/21 |
predplatné časopis - Múzeum č. 2-4/21 + poštovné a balné |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slov. narodne muzeum |
00164721 |
|
8,94 € |
11.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0108/21 |
Náklady na telefónne poplatky služby mobilnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
29,06 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0113/21 |
Nákup ozónového generátora do kaštieľa Hanušovce nT |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vlajky EU s.r.o. |
28511042 |
|
344,68 € |
05.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0129/21 |
podložka pod myš + doručenie na predaňu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
ALZA sk s.r.o. |
36562939 |
|
33,95 € |
12.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0125/21 |
poplatky za služby pevnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,25 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0124/21 |
poplatky za telekomunikačné služby - VBA- prístup |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0118/21 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,22 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0117/21 |
poplatky za služby pevnej siete + Internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,38 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0116/21 |
VBA prístup PO-PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0115/21 |
Náklady na internet za obdobie od 1.5.2021 do 31.5.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0119/21 |
za dodávku el.energie za obdobie od 1.5.-31.5.2021 - Ku Kumšu 55, Prešov |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
65,00 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0120/21 |
za dodávku el.energie za obdobie od 1.3.-31.5.2021 - Zámocká 160 H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
180,00 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0107/21 |
Náklady na bezp.technickú službu a služby technika PO za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
80,00 € |
03.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0131/21 |
preprava ZP na trsase Prešov - Sigord a späť |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vladimír Gutis - AUTO V.G. DOPRAVA |
37712144 |
|
32,40 € |
20.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0133/21 |
materiál na bežnú údržbu - Kaštieľ H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
105,07 € |
24.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0132/21 |
servisné práce (oprava brány) + dopravné náklady |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s.r.o. |
31708587 |
|
48,00 € |
24.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0139/21 |
za dodávku el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2021 - Hlavná 86, PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
1 977,16 € |
12.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0137/21 |
za dodávku el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2021 - Hlavná 90, Prešov |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
425,20 € |
12.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0136/21 |
za dodávku el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2021 - Hlavná 86, Prešov |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
1 018,09 € |
12.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0135/21 |
za dodávku el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2021 - Zámocká 160 H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
390,84 € |
12.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0134/21 |
za dodávku el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2021 - Zámocká 151 H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
20,18 € |
12.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0143/21 |
vodné, stočné + zrážkové vody za obdobie od 13.11.2020-25.5.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. vodarenska spol |
36570460 |
|
1 550,58 € |
14.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0141/21 |
zneškodnenie odpadu + poplatok za uloženie odpadu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Mesto Hanušovce nad Topľou |
00332399 |
|
18,72 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0140/21 |
použitie motorového vozidlá na vývoz odpadu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Mesto Hanušovce nad Topľou |
00332399 |
|
20,80 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0144/21 |
vývoz a zneškodnenie odpadu - KM PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
KRISTAV s.r.o. |
47821230 |
|
425,64 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |