0173/21 |
stravné lístky v počte 513 ks + dohodnutá zľava |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 426,70 € |
07.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0191/21 |
poplatky za mobilné služby + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,55 € |
13.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0172/21 |
servisné práce iSIN na obdobie od 1.7.-30.9.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
07.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0183/21 |
poplatky za telekomunikačné služby - VBA prístup |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0182/21 |
poplatky za telekomunikačné služby - služby pevnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,32 € |
12.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0181/21 |
poplatky za mobilné služby + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,39 € |
09.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0180/21 |
poplatky za telekomunikačné služby - služby mobilnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,92 € |
09.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0179/21 |
poplatky za služby pevnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0178/21 |
poplatky za telekomunikačné služby - internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
09.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0169/21 |
oprava vstupnej brány do areálu KM PO + doprava |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
K - mont s.r.o. |
36450383 |
|
48,00 € |
01.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0170/21 |
stavebný materiál na maľovanie a údržbu priestorov Rákociho paláca - PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov |
34116125 |
|
128,80 € |
01.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0193/21 |
BTS a služby technika PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
80,00 € |
16.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0184/21 |
ramovanie umeleckého diela -5 obrazov zo zbierok KM |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Peter Treciak - SKLORAM |
44003846 |
|
265,00 € |
12.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0190/21 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.6.-30.6.2021 - Zámocká 151 H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
23,51 € |
13.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0189/21 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.6.-30.6.2021 - Hlavná 86, PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
162,78 € |
13.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0188/21 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.6.-30.6.2021, Hlavná 90, PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
144,28 € |
13.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0187/21 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.6.-30.6.2021 - Hlavná 86, PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
291,56 € |
13.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0186/21 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.6.-30.6.2021 - Zámocká 160 H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
372,44 € |
13.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0194/21 |
materiál na údržbu - H n/T. + vybavenie kuchynka |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
126,73 € |
12.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0168/21 |
nákup čistiacich prostriedkov - H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
98,25 € |
01.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0167/21 |
za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.7.-31.7.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
01.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0171/21 |
plnofarebná tlač na fóliu - plastové tabule Palight na výstavu zreštaurovaných diel zo zbierok KM |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Marek Dzurica - BelMar |
37710346 |
|
549,32 € |
07.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0196/21 |
grafické návrhy a vypracovanie výstupných podkladov pre veľkoformátové tlače pre panelovú výstavu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ing. Katarína Pivovarníková |
44968051 |
|
165,00 € |
28.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0195/21 |
oprava CITROEN JUMPY evč. PO416FY |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Soffy Motors |
36444219 |
|
320,00 € |
28.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0175/21 |
za dodávku el.energie na obdobie od 1.7.-31.7.2021 - Ku Kumštu, Prešov |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
65,00 € |
09.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0192/21 |
toner + výmena + inštalácia Antivir softvér |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Netweco, s.r.o. |
51247208 |
|
140,20 € |
15.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0232/21 |
magnetka aluminiová 7,5 cm Prešov, 9cm Prešov, 7,5,cm Stropkov |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ján Boggero BIANKO |
44200595 |
|
497,50 € |
17.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0233/21 |
stavebný materiál na úpravu priestorov v Rákociho paláci v KM v Prešove |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Stavmat - Stavebniny s.r.o., pobočka Prešov |
34116125 |
|
69,88 € |
17.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0224/21 |
prevoz ZP na trase Prešov - Sigord a späť |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
PEGASUS INTERNATIONAL, s.r.o. |
47402997 |
|
120,00 € |
11.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0223/21 |
poplatky za služby pevnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,47 € |
10.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |