Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0113/21 Nákup ozónového generátora do kaštieľa Hanušovce nT Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vlajky EU s.r.o. 28511042 344,68 € 05.05.2021 19.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0129/21 podložka pod myš + doručenie na predaňu Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALZA sk s.r.o. 36562939 33,95 € 12.05.2021 19.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0125/21 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,25 € 10.05.2021 19.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0124/21 poplatky za telekomunikačné služby - VBA- prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.05.2021 19.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0118/21 poplatky za služby mobilnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,22 € 06.05.2021 19.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0117/21 poplatky za služby pevnej siete + Internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 77,38 € 06.05.2021 19.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0116/21 VBA prístup PO-PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 06.05.2021 19.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0115/21 Náklady na internet za obdobie od 1.5.2021 do 31.5.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 06.05.2021 19.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0119/21 za dodávku el.energie za obdobie od 1.5.-31.5.2021 - Ku Kumšu 55, Prešov Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 65,00 € 07.05.2021 19.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0120/21 za dodávku el.energie za obdobie od 1.3.-31.5.2021 - Zámocká 160 H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 180,00 € 07.05.2021 19.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0107/21 Náklady na bezp.technickú službu a služby technika PO za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 03.05.2021 19.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0102/21 Náklady na servis a úržbu počítačového programu od 21.4.2021 do 20.4.2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 WAME s.r.o. 47394625 2 880,00 € 23.04.2021 14.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0093/21 Náklady na doméni Tripolitana za obdobie od 8.4.2021 do 8.4.2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 WebSupport 36421928 88,60 € 13.04.2021 14.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0106/21 Nákup dezinfenkčných prostriedkov Krajské múzeum v Prešove 37781278 PRELIKA, a.s. Prešov 36467782 169,00 € 28.04.2021 12.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0103/21 4 ks výstavných panelov na výstavu Kaštiele PSK Krajské múzeum v Prešove 37781278 skRASTer s.r.o. 46946411 89,74 € 26.04.2021 12.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0105/21 Náklady na opravu systému CCTV v objekte KM v Kaštieli Hanušovce nTopľou Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 129,84 € 28.04.2021 12.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0104/21 Nákup skladaných máp v počte 118 ks Slanské vrchy - Veľká Domaša Krajské múzeum v Prešove 37781278 VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770 545,16 € 27.04.2021 12.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0101/21 Náklady na novú verziu Magma HCM za obdobie od 1.4.2021 do 30.6.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 AutoCont 36396222 25,49 € 22.04.2021 12.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0100/21 Materiál na reštaurovanie zbierkových predmetov Krajské múzeum v Prešove 37781278 WAD s.r.o. 36751073 246,60 € 22.04.2021 12.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0096/21 Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 90, za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 1 061,21 € 14.04.2021 12.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0095/21 Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 86, za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 1 199,00 € 14.04.2021 12.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0094/21 Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto KM PO Hlavná 86, za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.20210 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 2 633,67 € 14.04.2021 12.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0098/21 Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto kaštieľ Hanušovce nT, za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 450,20 € 14.04.2021 12.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0092/21 Nákup krovinorezu pre kaštieľ Hanušovce nad Topľou Krajské múzeum v Prešove 37781278 Mgr.Júlia Lukáčová-JuliArt 43165966 599,00 € 13.04.2021 27.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0099/21 Náklady na servisné práce ekon.softvér SPIN za obdobie od 1.4.2021 do 30.6.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 14.04.2021 27.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0091/21 Náklady na telefónne poplatky služby pevnej siete OJ kaštieľ Hanušovce nad Topľou za obdobie od 01.03.2021 - 31.03.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,58 € 12.04.2021 27.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0085/21 Náklady na služby pevnej siete VBA prístup PO-PO za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.04.2021 27.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0097/21 Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto kaštieľ Hanušovce nT, za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 25,60 € 14.04.2021 27.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0082/21 Náklady na systémovú podporu MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 AutoCont 36396222 135,29 € 01.04.2021 27.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0080/21 Náklady na bezpečnostnotechnickú službu a službu technika PO za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 01.04.2021 27.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »