Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0059/22 nová verzia Magmy na obdobie od 1.1.-31.3.2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 AutoCont 36396222 25,49 € 16.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0004/22 Dobropis - náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.10.2021do 6.12.2021 - odberné miesto KM PO Ku Kumštu Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 -2,38 € 07.01.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0036/22 výkon zodpovednej osoby za 2/2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 44,40 € 02.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0042/22 právne služby Krajské múzeum v Prešove 37781278 JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. 47239573 120,00 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0056/22 inštalácia tlačiarne Krajské múzeum v Prešove 37781278 AXDATA s.r.o. 36508411 30,00 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0043/22 kovový regál série Standard 200x100x40 - pozinkovaný, nosnosť 1000 kg - archív Krajské múzeum v Prešove 37781278 BERSICOMP s.r.o. 51478374 362,53 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0039/22 za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.2.-28.2.2022- H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 511,00 € 02.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0037/22 za stravné lískty v počte 500 ks v sume 5 EUR/ks - dohodnutá zľava Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 498,75 € 02.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0041/22 poplatky za mobilné služby + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 29,11 € 03.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0048/22 vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2022 , Zámocká H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 39,29 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0047/22 vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2022 , Zámocká h n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 482,98 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0046/22 vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2022,Hlavná 86, PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 3 407,34 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0045/22 vyúčtovanie spotreby el.energie za obdobie od 1.1.-31.12022, Hlavná 86, PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 1 626,37 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0044/22 za spotrebu el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2022 -31.1.2022, Po Hlavná 86 Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 1 184,93 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0055/22 poplatky za služby mobilnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,00 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0054/22 poplatky za VBA prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0053/22 poplatky za VBA prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0052/22 poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,80 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0051/22 poplatky za telekomunikačné služby + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,27 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0050/22 poplatky za telekomunikačné služby - internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0049/22 poplatky za telekomunikačné služby Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,05 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0040/22 Koberec Turbo 9615slučka medová Krajské múzeum v Prešove 37781278 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 289,92 € 02.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0035/22 oprava vstupnej brány - KM v Prešove Krajské múzeum v Prešove 37781278 K - mont s.r.o. 36450383 196,80 € 01.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0032/22 oprava vstupnej brány do areálu KM v Prešove Krajské múzeum v Prešove 37781278 SPEDOS - Slovensko, spol. s.r.o. 31708587 225,12 € 01.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0034/22 za dodávku el.energie na 2/2022 - H n/T Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 61,00 € 01.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0033/22 za dodávku el.energie na 2/2022 - PO , Ku Kumštu Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 52,00 € 01.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0061/22 toner Konica Minolta TN216Y - yellow Krajské múzeum v Prešove 37781278 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 89,59 € 23.02.2022 28.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0062/22 rámovanie a zasklievanie 4 prírodovedných posterov + dvoch vývesných písomných informácií Krajské múzeum v Prešove 37781278 Peter Treciak - SKLORAM 44003846 152,00 € 23.02.2022 28.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0058/22 montáž svietidiel + doprava Krajské múzeum v Prešove 37781278 Miroslava Prokopová 47975458 122,40 € 15.02.2022 01.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0060/22 tonery + výmena Krajské múzeum v Prešove 37781278 Netweco, s.r.o. 51247208 169,94 € 18.02.2022 01.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »