0156/22 |
vyúčtovanie za spotrebu vody + stočného a zrážkové vody za obdobie od 19.11.2021-25.5.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. vodarenska spol |
36570460 |
|
1 603,63 € |
31.05.2022 |
|
|
25.06.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0228/22 |
pódiová doska Nivtec 2x1 - 3ks, pódiová noha Nivtec 04m - 8ks - účel.dotácia " Leto s Rákocim" |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Pavol Prockl - PROCKL COMPANY |
11680377 |
|
1 516,80 € |
22.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0025/22 |
za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.1.-31.1.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0039/22 |
za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.2.-28.2.2022- H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
02.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0068/22 |
za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.3.-31.3.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
02.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0097/22 |
za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.4.-30.4.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
04.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0129/22 |
za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.5.-31.5.2022 - H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
03.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0167/22 |
za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.6.-30.6.2022 - H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
02.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0210/22 |
za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.7.-31.7.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
04.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0240/22 |
za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.8.-31.8.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
02.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0277/22 |
za dodávku zemného plynu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
05.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0307/22 |
za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.10.-31.10.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0354/22 |
za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.11.-30.11.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0406/22 |
za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.12.-31-12.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
07.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0079/22 |
za spotrebu el.energie za obdobie o d1.2.-28.2.2022, Hlavná 86 PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
1 393,32 € |
10.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0099/22 |
vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.3.-31.3.2022 , Zámocká H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
1 334,28 € |
06.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0188/22 |
poskytnutie služieb v zmysle mandátnej zmluvy č. 31/2022 - účelová dotácia |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Miamar s.r.o. |
47611421 |
|
1 287,50 € |
20.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0379/22 |
kartónové krabice na sťahovanie, 300 ks o rozmere486x386x372, 300 ks orozmere 580x380x292 mmm |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Secupack, s.r.o. Hala prologis Syrovice, DCI |
28287592 |
|
1 279,44 € |
15.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0178/22 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.5.-31.5.2022, Hlavná 86, PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
1 256,66 € |
09.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0328/22 |
vykonanie VO (50% z celkovej ceny)-H n/T, Veľký barokový Kaštieľ - stavebná obnova interiéru |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
RENDERTEAM, s.r.o. |
52621537 |
|
1 250,00 € |
07.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0439/22 |
vykonanie VO - stavebné práce "Hanušovce nad Topľou, Veľký barokový kaštieľ - stavebná obnova interiéru" |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
RENDERTEAM, s.r.o. |
52621537 |
|
1 250,00 € |
21.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0400/22 |
vyúčtovanie spotreby el.energie za obdobie od 1.11.-30.11.2022, Hlavná 86, Prešov |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
1 220,96 € |
05.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0044/22 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2022 -31.1.2022, Po Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
1 184,93 € |
08.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0257/22 |
reinštalácia lustra typu Mária Terézia + doprava materiálu, osôb |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Miroslava Prokopová |
47975458 |
|
1 156,00 € |
10.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0397/22 |
Zmluva o dielo - projektové energetické hodnotenie |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Eneco s.r.o. |
36468002 |
|
1 140,00 € |
05.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0440/22 |
Zmluva o dielo č. 146/2022 - projektové energetické hodnotenie k PD " Rekonštrukcia múzea" |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Eneco s.r.o. |
36468002 |
|
1 140,00 € |
21.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0425/22 |
oprava SMV VOLKSVAGEN CADDY PO676FX |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
PO CAR, s.r.o. |
31693989 |
|
1 123,76 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0200/22 |
činnosť v porote súťažných návrhov |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ing. arch. Radko Květ |
13676601 |
|
1 120,00 € |
29.06.2022 |
|
|
05.08.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0001/22 |
Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
1 058,83 € |
07.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0378/22 |
300 ks škatúľ na ukladanie spisov o rozmere 4550x345x0,8 mm |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Secupack, s.r.o. Hala prologis Syrovice, DCI |
28287592 |
|
1 034,28 € |
15.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |