Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0336/22 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.10.2022 14.10.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0323/22 poplatky za VBA prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2022 15.10.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0370/22 poplatky za VBA prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.11.2022 24.11.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0360/22 poplatky za VBA prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.11.2022 24.11.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0414/22 poplatky za VBA prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.12.2022 21.12.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0411/22 poplatky za VBA prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.12.2022 21.12.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0321/22 poplatky za služby pevnej siete + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,10 € 06.10.2022 14.10.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0111/22 poplatky za služby pevnej siete + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,26 € 08.04.2022 28.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0361/22 poplatky za internet +služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,46 € 08.11.2022 24.11.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0197/22 pravidelná revízia EZS Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 59,75 € 24.06.2022 29.06.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0271/22 oprava a údržba krovinorezu FS55 - H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Mgr.Júlia Lukáčová-JuliArt 43165966 60,00 € 18.08.2022 01.09.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0372/22 servisné zásahy na systémoch EZS a CCTV Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 60,00 € 09.11.2022 24.11.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0254/22 poplatky za telekomunikačné služby + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,73 € 10.08.2022 26.08.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0412/22 poplatky za internet + služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,89 € 09.12.2022 21.12.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0009/22 Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.11.202 do 31.1.2022 - odberné miesto KM Prešov Kaštieľ Hanušovce n Topľou Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 61,00 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0034/22 za dodávku el.energie na 2/2022 - H n/T Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 61,00 € 01.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0069/22 za dodávku el.energie na obdobie 3/2022 - Zámocká ul. Hanušovce n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 61,00 € 01.03.2022 30.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0102/22 za el. energiu na 4/2022 - Zámocká, H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 61,00 € 01.04.2022 28.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0149/22 za el.energiu na obdobie 5/2022 - Hanušovce nad Topľou Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 61,00 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0155/22 za dodávku el.energie na 6/2022 - Hanušovce n /T., Zámocká ul. Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 61,00 € 01.06.2022 25.06.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0216/22 za dodávku el.energie za obdobie od 1.7.-31.7.2022 - H n/T. Zámocká Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 61,00 € 01.07.2022 06.08.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0315/22 za elektrickú energiu na obdobie 10/2022 - Prešov - Hanušovce n/T. Zámocka ul. Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 61,00 € 01.10.2022 14.10.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0173/22 poplatky za telekomunikačné služby + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,13 € 08.06.2022 25.06.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0073/22 poplatky za služby pevnej siete + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,46 € 08.03.2022 30.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0026/22 za pracovné rukavice BUSTARD + MAWA Krajské múzeum v Prešove 37781278 BRAKON s.r.o. 48220931 61,78 € 20.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0153/22 Zákazové nálepky - označenie Krajské múzeum v Prešove 37781278 BRAKON s.r.o. 48220931 62,40 € 25.05.2022 01.06.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0236/22 za el. energiu na obdobie 8/2022 - H n/T- Zámocka ul. Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 63,00 € 01.08.2022 26.08.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0286/22 za dodávku el.energie na obdobie od 1.9.-31.9.2022 - Prešov, ku Kumštu Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 63,00 € 01.09.2022 27.09.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0356/22 za elektrickú energiu na obdobie 11/2022 - Hanušovce n/T. Zámocka ul. Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 63,00 € 03.11.2022 22.11.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0403/22 za el.energie na obdobie 12/222 - Zámocká, H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 63,00 € 05.12.2022 21.12.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »