Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0098/22 za spotrebu el.energie za obdobie od 1.3.-31.3.2022 - Zámocká, H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 30,35 € 06.04.2022 28.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0209/22 poplatky za mobilné služby + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,68 € 04.07.2022 06.08.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0393/22 poplatky za služby mobilnej site + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 31,11 € 05.12.2022 21.12.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0176/22 za spotrebu el.energie za obdobie od 1.5.-31.5.2022, Hanušovce n/T., Zámocká Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 32,52 € 09.06.2022 25.06.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0016/22 Telekomunikačné poplatky - služby mobilnej siete za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,74 € 07.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0306/22 popaltky za mobilné služby + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 32,84 € 03.10.2022 14.10.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0358/22 poplatky za mobilné služby + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,38 € 08.11.2022 24.11.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0278/22 poplatky za služby mobilnej siete + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,71 € 06.09.2022 27.09.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0127/22 individuálny program + prenájom poplatok Krajské múzeum v Prešove 37781278 ITcity s.r.o. 45849480 34,00 € 02.05.2022 26.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0342/22 pozáručný servis EZS -KM v PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 34,46 € 17.10.2022 25.10.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0055/22 poplatky za služby mobilnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,00 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0157/22 prevoz ZP na trase Prešov-Sigord a späť Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vladimír Gutis - AUTO V.G. DOPRAVA 37712144 35,00 € 30.05.2022 01.06.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0252/22 preprava ZP na trase Prešov - Sigord a späť Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vladimír Gutis - AUTO V.G. DOPRAVA 37712144 35,00 € 08.08.2022 26.08.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0164/22 poplatok za mobilné služby + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,09 € 07.06.2022 25.06.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0211/22 za spotrebu el.energie za obdobie od 1.6.-30.6.2022 - H n/T. Zámocká Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 35,15 € 05.07.2022 06.08.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0243/22 poplatky za mobilné služby + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,94 € 03.08.2022 26.08.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0364/22 vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2022 - H n/T. Zámocká ul. Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 36,78 € 08.11.2022 24.11.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0020/22 Poplatky za telekomunikačné služby pevnej siete - KM PO Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 + magenta office za obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,47 € 11.01.2022 25.01.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0003/22 Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM PO Kaštieľ Hanušovce nTopľou Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 38,66 € 07.01.2022 10.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0335/22 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,69 € 13.10.2022 15.10.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0259/22 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,75 € 15.08.2022 26.08.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0114/22 poplatky za telekomunikačné služby Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,76 € 08.04.2022 28.04.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0138/22 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,78 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0052/22 poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,80 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0293/22 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,83 € 12.09.2022 27.09.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0241/22 servisný zásah - KM v PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 39,07 € 02.08.2022 26.08.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0048/22 vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2022 , Zámocká H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 39,29 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0084/22 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,85 € 14.03.2022 31.03.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0369/22 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,88 € 08.11.2022 24.11.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0410/22 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,97 € 09.12.2022 21.12.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »