0278/22 |
poplatky za služby mobilnej siete + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,71 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0286/22 |
za dodávku el.energie na obdobie od 1.9.-31.9.2022 - Prešov, ku Kumštu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
63,00 € |
01.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0285/22 |
za dodávku el.energie na obdobie od 1.9.-31.9.2022 - Prešov, ku Kumštu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
53,00 € |
01.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0300/22 |
odborná prehliadka technických zariadení - Kaštieľ Hanušovce nad Topľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
NIKO - TLAK SERVIS |
32483201 |
|
600,00 € |
21.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0299/22 |
oprava vstupnej brány do KM v Prešove |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
K - mont s.r.o. |
36450383 |
|
240,00 € |
21.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0276/22 |
BTS a služby technika PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
99,00 € |
01.02.2022 |
|
|
28.09.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0302/22 |
kominárske práce, revízia komínov - Kaštieľ H n/T. + hospodárska budova |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Michal Husák |
33273740 |
|
470,00 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0301/22 |
divadelné predstavenie - Prešov - Atrium Rákociho palác |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Občianske združenie MÚZA TEATRO |
50369831 |
|
1 800,00 € |
19.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0304/22 |
ročná kontrola EPS |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
firmaELPOS s.r.o. |
51268884 |
|
197,00 € |
28.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0303/22 |
preprava DFS Sabinik na trase Sabinov-Prešov - vystúpenie súboru Leto s Rákocim |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
SIMPO DOPRAVA s.r.o. |
50447980 |
|
216,00 € |
26.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0298/22 |
rekonštrukcia -stavebné práce - obnova objektu renesančno-barokového kaštieľ v H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
PEhAES a.s. |
00155764 |
|
50 301,30 € |
16.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0310/22 |
oprava klavíra v H n/T. + doprava |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
František Buraš - FRAMI |
43055656 |
|
50,00 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0316/22 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
44,40 € |
01.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0324/22 |
systémová podpora MAGMA HC za obdobie od 1.7.-30.9.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
AutoCont |
36396222 |
|
135,29 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0309/22 |
nové verzie MAGMY HCM za obdobie od 1.10.-31.12.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
AutoCont |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0305/22 |
vystúpenie speváckej skupiny Kapušanske richtaroše - Leto s Rákocim |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Kapušany pre všetkých, n.o. |
52477479 |
|
20,00 € |
01.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0318/22 |
compatibilný toner cartridge Camea-Canon 703+Injekt Camea-HP tricolor+ black |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
183,07 € |
01.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0317/22 |
Toner - Xerox VersalLink C7020/C7025 + comatibilný toner cartridge Camea-Samsung MLT |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
135,56 € |
01.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0312/22 |
4 ks Toner - HP W1350A 135 A |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
215,96 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0311/22 |
compatibilný toner cartriges Camea-Samsung (4 Pack) |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
85,00 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0319/22 |
prenájom internetu - individuálny program |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
ITcity s.r.o. |
45849480 |
|
204,00 € |
03.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0307/22 |
za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.10.-31.10.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0325/22 |
kancelárske potreby na základe dodacieho listu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
APL plus, s.r.o |
36492604 |
|
597,58 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0308/22 |
za stravné lístky v počte 620 ks - dohodnutá zľava |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
3 718,14 € |
05.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0306/22 |
popaltky za mobilné služby + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
32,84 € |
03.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0315/22 |
za elektrickú energiu na obdobie 10/2022 - Prešov - Hanušovce n/T. Zámocka ul. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
61,00 € |
01.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0314/22 |
za elektrickú energiu na obdobie 10/2022 - Prešov - Ku Kumštu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
52,00 € |
13.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0336/22 |
poplatky za služby pevnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0322/22 |
poplatky za služby pevnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0321/22 |
poplatky za služby pevnej siete + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,10 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |