Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0120/22 nové verzie MAGMA HCM Krajské múzeum v Prešove 37781278 AutoCont 36396222 25,49 € 28.04.2022 01.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0121/22 toner - xerox VersalkLink C7020/C7025 Krajské múzeum v Prešove 37781278 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 79,15 € 02.05.2022 20.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0122/22 výkon zodpovednej osoby za 5/2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 44,40 € 02.05.2022 20.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0123/22 servisné práca EZS Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 64,44 € 02.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0124/22 serviisná zmluva STARTER - STANDARD Krajské múzeum v Prešove 37781278 WAME s.r.o. 47394625 2 880,00 € 02.05.2022 25.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0125/22 posúdenie PD -veľký Kaštieľ - Obnova interiéru I. a II. NP" Krajské múzeum v Prešove 37781278 E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. 36670901 252,00 € 02.05.2022 26.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0126/22 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 99,00 € 20.05.2022 25.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0127/22 individuálny program + prenájom poplatok Krajské múzeum v Prešove 37781278 ITcity s.r.o. 45849480 34,00 € 02.05.2022 26.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0128/22 za stravné lístky v počte 552 ks/4,80/ks - dohodnutáá zľava Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 758,62 € 03.05.2022 20.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0129/22 za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.5.-31.5.2022 - H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 511,00 € 03.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0130/22 poskytovanie inernetových služieb -p.č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309 - spolufinancovanie Krajské múzeum v Prešove 37781278 ITcity s.r.o. 45849480 714,72 € 29.04.2022 26.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0131/22 diagnostika - komunikácia medzi PS a tlačiarňou Krajské múzeum v Prešove 37781278 ITcity s.r.o. 45849480 53,00 € 03.05.2022 24.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0132/22 poplatky za VBA - prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0133/22 poplatky za telekomunikačné služby + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,22 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0134/22 poplatky za telekomunikačné služby Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,01 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0135/22 poplatky za internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0136/22 poplatky za služby mobilnej siete + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,65 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0137/22 poplatky za VBA prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0138/22 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,78 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0139/22 vyúčtovanie spotreby el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2022 - PO, Hlavná 86 Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 902,94 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0140/22 vyúčtovanie spotreby el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2022 - PO, Hlavná 86 Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 488,26 € 09.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0141/22 vyúčtovanie spotreby el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2022 - Hanušovce nad Topľou Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 26,64 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0142/22 vyúčtovanie spotreby el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2022 - Hanušovce nad Topľou Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 514,20 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0143/22 vyúčtovanie spotreby el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2022 - PO, Hlavná 86 Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 2 244,54 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0144/22 členské preukazy na rok 2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Zvaz múzeí na Slovensku 42013143 78,00 € 16.05.2022 26.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0145/22 tlač rodokmeňov rodiny Deseewfy Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALMITRANS, s.r.o. 46089152 286,16 € 17.05.2022 26.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0146/22 tlač katalógu s názvom " Manévre v roku 1911 v okolí Stropkova a Svidníka a boje o mesto Stropkov v prvej svetovej vojne Krajské múzeum v Prešove 37781278 Marek Dzurica - BelMar 37710346 398,74 € 17.05.2022 26.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0147/22 reinštalácia lustra + doprava + montáž Krajské múzeum v Prešove 37781278 Miroslava Prokopová 47975458 994,00 € 10.05.2022 24.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0148/22 odborné ošetrenie a konzervovanie predmetov kultúrnej hodnoty Krajské múzeum v Prešove 37781278 Martin Petrinec 50572687 870,00 € 24.05.2022 01.06.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0149/22 za el.energiu na obdobie 5/2022 - Hanušovce nad Topľou Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 61,00 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »