Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0303/21 za odber el.energie za obdobie od 1.9.-30.9.2021, Zámocká 151, H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 31,82 € 13.10.2021 27.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0304/21 tlač panelov na výstavu " Sabinov v historických pohľadniciach" 122x81 cm Krajské múzeum v Prešove 37781278 Mgr. Peter Kušnír - Smart Design 37710061 665,28 € 14.10.2021 27.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0305/21 vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.1.-30.9.2021, Zámocká 160, Hanušovce n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 -22,21 € 27.10.2021 27.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0306/21 za doménu tripolitana.sk Krajské múzeum v Prešove 37781278 vwebsupport 36421928 75,00 € 14.10.2021 27.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0307/21 neúradný preklad zo slovenského do anglického jazyka - spoluf. proj. č.21-521-01664 Krajské múzeum v Prešove 37781278 TARGET Rebrick, s.r.o. 50005618 169,00 € 19.10.2021 16.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0308/21 nové verzie MAGMA HCM za odobie od 1.10.-31.12.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 AutoCont 36396222 25,49 € 19.10.2021 27.10.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0309/21 preklad textovej čaasti knihy v rómskom jazyku pre projekt č.21-521-01664 Krajské múzeum v Prešove 37781278 JEKHETANE - SPOLU 31956131 176,00 € 27.10.2021 18.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0310/21 za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.11.-30.11.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 511,00 € 03.11.2021 23.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0311/21 tlač a formatovanie popisov a tabúľ - Sabinov v historických fotografiách Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALMITRANS, s.r.o. 46089152 436,98 € 02.11.2021 23.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0312/21 výkon zodpovednej osoby za 11/2021 - ochrana osobných údajov za 11/2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 44,40 € 02.11.2021 23.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0313/21 BTS a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 02.11.2021 23.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0314/21 revízia a kontrola hasiacich prístrojov + dopravné náklady- H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Jozef Hurný - kontrola a oprava hasiacich prístrojov 17294797 158,88 € 28.10.2021 15.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0315/21 za stravné lístky cv počte 520 ks/5 EUR - zľava Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 598,70 € 03.11.2021 23.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0316/21 za dodávku el.en. na obdobie od 1.11.-30.11.2021 - Zámocká, Hanušovce n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 54,00 € 03.11.2021 23.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0317/21 za dodávku el.energie na obdobie od 1.11.-30.11.2021 - PO, Ku Kumštu Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 52,00 € 03.11.2021 23.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0318/21 BTS a služby technika PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 01.11.2021 23.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0319/21 za dodávku el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2021 - PO, Hlavná 86 Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 804,50 € 04.11.2021 24.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0320/21 za dodávku el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2021, PO Hlavná 86 Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 457,58 € 04.11.2021 24.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0321/21 za spotrebu el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2021 - Zámocká , H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 359,35 € 04.11.2021 24.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0322/21 za spotrebu el.energie za obdobie o d1.10.-31.10.2021, Hlavná 86 PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 251,92 € 04.11.2021 24.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0323/21 za spotrebu el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2021, Zámocká H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 24,13 € 04.11.2021 24.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0324/21 poplatky za mobilné služby + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 29,73 € 09.11.2021 24.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0325/21 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,34 € 09.11.2021 24.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0326/21 služby pevnej siete - VBA prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 18.11.2021 24.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0327/21 poplatky za služby mobilnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,04 € 09.11.2021 24.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0328/21 poplatky za internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 09.11.2021 24.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0329/21 poplatky za služby pevnej siete - VBA prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.11.2021 24.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0330/21 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,20 € 09.11.2021 24.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0331/21 za spracovanie grafického nátlačku do publikácie ČESKOSLOVENSKO - CESTOVNÝ INFORMÁTOR 2022 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Joma Travel, s.r.o. 46961747 350,00 € 09.11.2021 24.11.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0332/21 rámovanie obrazov - umelecké diela od Františka Veselého Krajské múzeum v Prešove 37781278 Peter Treciak - SKLORAM 44003846 700,00 € 22.11.2021 02.12.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »