Faktúra č. 0342/19

Obstarávateľ
  • Názov: Krajské múzeum v Prešove
  • IČO: 37781278
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0342/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Náklady na dodávku a distribúciu el. energie, odber. miesto KM PO Ku Kumštu za obdobie od 1.11.do 30.11.2019
  • Dátum doručenia: 08.11.2019
  • Celková hodnota: 55,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100280157
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť